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DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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30/Dic/2011 Egresos 3839 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA COMIDA POR DESFILE INAUGURAL DE FIESTAS SEPTIEMBR<br />

1 '2112-0631-0000-000-0000-0000<br />

JOSE RICARDO SOTO ROCHA 3100<br />

2 '2112-0631-0000-000-0000-0000<br />

JOSE RICARDO SOTO ROCHA 3100<br />

3 3,839 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 3100<br />

PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA COMIDA POR DESFILE INAUGURAL DE FIESTAS SEPTIEMBR<br />

4 3,839 '5139-3991-0000-101-0001-0000<br />

Varios 3100<br />

PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA COMIDA POR DESFILE INAUGURAL DE FIESTAS SEPTIEMBR<br />

'104,755,254,000,020,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 6200 6200<br />

30/Dic/2011 Egresos 3840 PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL POR ENTREGA DE<br />

1 '2112-0032-0000-000-0000-0000<br />

JORGE LUIS ALCALA ROMO 1178.1<br />

2 '2112-0032-0000-000-0000-0000<br />

JORGE LUIS ALCALA ROMO 1178.1<br />

3 3,840 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 1178.1<br />

PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL POR ENTREGA DE<br />

4 3,840 '5139-3991-0000-101-0001-0000<br />

Varios 297.50<br />

PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL POR ENTREGA DE<br />

5 3,840 '5139-3991-0000-101-0001-0000<br />

Varios 220.15<br />

PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL POR ENTREGA DE<br />

6 3,840 '5139-3991-0000-101-0001-0000<br />

Varios 660.45<br />

PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL POR ENTREGA DE<br />

'207,542,038,000,040,400,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 2356.2 2356.2<br />

30/Dic/2011 Egresos 3841 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS<br />

1 '5138-3821-0000-101-0007-0004<br />

Teatro <strong>de</strong>l pueblo 4500<br />

2 3,841 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 9000<br />

PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS<br />

3 3,841 '5138-3821-0000-101-0007-0004<br />

Teatro <strong>de</strong>l pueblo 4500<br />

PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS<br />

4 3,841 '2112-0632-0000-000-0000-0000<br />

REYNALDA IRENE PINTO DIAZ 4500<br />

PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS<br />

5 3,841 '2112-0632-0000-000-0000-0000<br />

REYNALDA IRENE PINTO DIAZ 4500<br />

PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS<br />

'156,128,907,000,030,300,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 13500 13500

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