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DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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24/Dic/2011 Egresos 3776 PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO PARA PERSONAL DE SRIA. DE SALUD JALISCO Y CLUB PACHU<br />

1 '2112-0072-0000-000-0000-0000<br />

HOTEL MESON DE LOS CRISTEROS, S.A. DE C.V. 2367<br />

2 '2112-0072-0000-000-0000-0000<br />

HOTEL MESON DE LOS CRISTEROS, S.A. DE C.V. 2367<br />

3 3,776 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 2367<br />

PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO PARA PERSONAL DE SRIA. DE SALUD JALISCO Y CLUB PACHU<br />

4 3,776 '5139-3991-0000-101-0001-0000<br />

Varios 629.00<br />

PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO PARA PERSONAL DE SRIA. DE SALUD JALISCO Y CLUB PACHU<br />

5 '5139-3991-0000-101-0001-0000<br />

Varios 1738<br />

PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO PARA PERSONAL DE SRIA. DE SALUD JALISCO Y CLUB PACHU<br />

'156,148,127,000,030,300,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 4734 4734<br />

24/Dic/2011 Egresos 3777 PAGO DE MANTTO. A BOMBA EN LA DEL. MIRANDILLA<br />

1 '2112-0162-0000-000-0000-0000<br />

RAFAEL SANCHEZ MARTIN 1044<br />

2 '2112-0162-0000-000-0000-0000<br />

RAFAEL SANCHEZ MARTIN 1044<br />

3 3,777 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 1044<br />

PAGO DE MANTTO. A BOMBA EN LA DEL. MIRANDILLA<br />

4 3,777 '5135-3571-0000-101-0007-0000<br />

Mantenimiento maquinas Varias 1044<br />

PAGO DE MANTTO. A BOMBA EN LA DEL. MIRANDILLA<br />

'104,713,896,000,020,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 2088 2088<br />

24/Dic/2011 Egresos 3778 APOYO CON INTERNET PARA ESTUDIANTES<br />

1 '2112-0268-0000-000-0000-0000<br />

ALMA DELIA LOPEZ ARANDA 4000<br />

2 '2112-0268-0000-000-0000-0000<br />

ALMA DELIA LOPEZ ARANDA 4000<br />

3 3,778 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 4000<br />

APOYO CON INTERNET PARA ESTUDIANTES<br />

4 3,778 '5139-3991-0000-101-0001-0000<br />

Varios 4000<br />

APOYO CON INTERNET PARA ESTUDIANTES<br />

'104,754,528,000,020,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 8000 8000<br />

24/Dic/2011 Egresos 3779 PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS<br />

1 '2112-0060-0000-000-0000-0000<br />

LUCILA GARCIA ASCENCIO 644.32<br />

2 '2112-0060-0000-000-0000-0000<br />

LUCILA GARCIA ASCENCIO 644.32<br />

3 3,779 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 644.32<br />

PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS

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