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DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA<br />

29 3,653 '1126-2000-0028-000-0000-0000<br />

GERMAN ULISES FRANCO GUTIERREZ 1001.08<br />

PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA<br />

30 3,653 '1126-2000-0028-000-0000-0000<br />

GERMAN ULISES FRANCO GUTIERREZ 1001.08<br />

PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA<br />

31 3,653 '1126-2000-0028-000-0000-0000<br />

GERMAN ULISES FRANCO GUTIERREZ 0.00<br />

PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA<br />

'888,822,674,032,421,400,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 24491.26 24491.26<br />

01/Dic/2011 Egresos 3654 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, MAQUINARIA Y OFICIALES Y DE TRAB<br />

1 '2112-0146-0000-000-0000-0000<br />

RIMAN AUTOSERVICIOS, S.A. DE C.V. 74201.07<br />

2 3,654 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 74201.07<br />

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, MAQUINARIA Y OFICIALES Y DE TRAB<br />

3 3,654 '5126-2611-0001-101-0001-0000<br />

Varios 58882.58<br />

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, MAQUINARIA Y OFICIALES Y DE TRAB<br />

4 3,654 '5126-2611-0001-101-0001-0000<br />

Varios 7924.72<br />

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, MAQUINARIA Y OFICIALES Y DE TRAB<br />

5 '2112-0146-0000-000-0000-0000<br />

RIMAN AUTOSERVICIOS, S.A. DE C.V. 74201.07<br />

6 3,654 '5126-2611-0001-101-0001-0000<br />

Varios 7393.77<br />

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, MAQUINARIA Y OFICIALES Y DE TRAB<br />

'207,148,126,000,340,400,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 148402.14 148402.14<br />

01/Dic/2011 Egresos 3655 PAGO DE NOMINAS DE AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD<br />

1 '5124-2491-0000-101-0011-0000<br />

Ampliacion <strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong> Salud 8100<br />

2 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 8100<br />

'62,362,492,000,020,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 8100 8100<br />

01/Dic/2011 Egresos 3656 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE SEDENA<br />

1 '5139-3991-0000-101-0001-0000<br />

Varios 1300<br />

2 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 1300<br />

'62,513,992,000,020,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 1300 1300<br />

Total al 01/Dic/2011 : 183298.6 183298.6

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