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DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES<br />

'104,573,304,000,120,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 0.00 0.00<br />

07/Dic/2011 Egresos 3665 PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES<br />

1 '5121-2111-0001-101-0001-0000<br />

Proveduria 3115.64<br />

2 3,665 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 3115.64<br />

PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES<br />

3 3,665 '2112-0596-0000-000-0000-0000<br />

RAUL HERRERA VEGA 3115.64<br />

PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES<br />

4 3,665 '2112-0596-0000-000-0000-0000<br />

RAUL HERRERA VEGA 3115.64<br />

PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES<br />

'104,573,304,000,120,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 6231.28 6231.28<br />

07/Dic/2011 Egresos 3666 MTO VEHICULO DE TESORERIA<br />

1 '2112-0074-0000-000-0000-0000<br />

MARIA LIZ SANDRA JIMENEZ CASTELLANOS 2400<br />

2 F-6131 '5135-3551-0000-101-0011-0000<br />

Presi<strong>de</strong>ncia 19 300.00<br />

3 F-6125 '5135-3551-0000-101-0011-0000<br />

Presi<strong>de</strong>ncia 19 2100<br />

4 '2112-0074-0000-000-0000-0000<br />

MARIA LIZ SANDRA JIMENEZ CASTELLANOS 2400<br />

5 3,666 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 2400<br />

MTO VEHICULO DE TESORERIA<br />

'156,067,251,000,030,300,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 4800 4800<br />

07/Dic/2011 Egresos 3667 COMPROBACION DE GASTOS<br />

1 '2112-0410-0000-000-0000-0000<br />

JOSE ENRIQUE GUTIERREZ LOPEZ 0.00<br />

2 3,667 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 0.00<br />

COMPROBACION DE GASTOS<br />

'32,240,411,000,010,100,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 0.00 0.00<br />

07/Dic/2011 Egresos 3668 PAGO DE SERVICIO DE CELULAR<br />

1 '2112-0177-0000-000-0000-0000<br />

IUSACELL S.A. DE C.V. 13113.54<br />

PAGO DE SERVICIO DE CELULAR<br />

2 '2112-0177-0000-000-0000-0000<br />

IUSACELL S.A. DE C.V. 13113.54<br />

PAGO DE SERVICIO DE CELULAR

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