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DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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'156,148,363,000,030,300,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 3047 3047<br />

31/Dic/2011 Egresos 3879 PAGO DE MATERIAL PARA VARIAS OBRAS<br />

1 '2112-0195-0000-000-0000-0000<br />

THAELIS DEL CARMEN JIMENEZ GONZALEZ 19347<br />

2 '2112-0195-0000-000-0000-0000<br />

THAELIS DEL CARMEN JIMENEZ GONZALEZ 19347<br />

3 3,879 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 19347<br />

PAGO DE MATERIAL PARA VARIAS OBRAS<br />

4 3,879 '5135-3511-0000-101-0003-0000<br />

Varios 2260<br />

'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS<br />

5 3,879 '5135-3511-0000-101-0003-0000<br />

Varios 735.00<br />

'2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDINES<br />

6 3,879 '5135-3511-0000-101-0006-0000<br />

Rastro <strong>Municipal</strong> 110.00<br />

'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL<br />

7 3,879 '5135-3511-0000-101-0003-0000<br />

Varios 1900<br />

'1520-0310-101-0016 AGENCIAS Y DELEGACIONES<br />

8 3,879 '5121-2161-0000-101-0001-0000<br />

Varios 76.00<br />

'2420-1501-101-0015 CASA DE LA CULTURA<br />

9 3,879 '5135-3511-0000-101-0008-0000<br />

Obras publicas 13870<br />

'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS<br />

10 3,879 '5121-2161-0000-101-0001-0000<br />

Varios 76.00<br />

'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS<br />

11 3,879 '5135-3511-0000-101-0004-0000<br />

Servicios Publicos 100.00<br />

'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS<br />

12 3,879 '5127-2711-0000-101-0001-0000<br />

Varios 200.00<br />

'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL<br />

13 3,879 '5127-2711-0000-101-0001-0000<br />

Varios 20.00<br />

'2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDINES<br />

'566,451,201,000,111,100,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 38694 38694<br />

31/Dic/2011 Egresos 3880 PAGO DE MATERIAL PARA VARIAS OBRAS<br />

1 '2112-0195-0000-000-0000-0000<br />

THAELIS DEL CARMEN JIMENEZ GONZALEZ 0.00<br />

2 '2112-0195-0000-000-0000-0000<br />

THAELIS DEL CARMEN JIMENEZ GONZALEZ 0.00<br />

3 3,879 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 0.00<br />

PAGO DE MATERIAL PARA VARIAS OBRAS<br />

4 3,879 '5135-3511-0000-101-0003-0000<br />

Varios 0.00

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