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DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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1 '5139-3991-0000-101-0001-0000<br />

Varios 2000<br />

PAGO POR 2 HRS DE MUSICA DEL DIA 25 DE <strong>DICIEMBRE</strong><br />

2 3,787 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 2000<br />

PAGO POR 2 HRS DE MUSICA DEL DIA 25 DE <strong>DICIEMBRE</strong><br />

'62,513,992,000,020,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 2000 2000<br />

26/Dic/2011 Egresos 3788 PAGO DEL 25% ANTICIO RESTAURACION TEMPLO SAN MIGUEL ARCANGEL<br />

1 f-691 '1134-0000-0000-101-0001-0000<br />

ARGUELLES TELLO ARQUITECTOS SA DE CV169265.91<br />

2 3,788 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 169265.91<br />

PAGO DEL 25% ANTICIO RESTAURACION TEMPLO SAN MIGUEL ARCANGEL<br />

'22,460,001,000,020,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 169265.91 169265.91<br />

Total <strong>de</strong> pólizas impresas : 2<br />

Total <strong>de</strong> movimientos impresos : 4<br />

Total al 26/Dic/2011 : 171265.91 171265.91<br />

27/Dic/2011 Egresos 3789 PAGO DE TEPEPTATE PARA REPARACION DE CALLES<br />

1 '2112-0151-0000-000-0000-0000<br />

MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ 7888<br />

2 '2112-0151-0000-000-0000-0000<br />

MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ 7888<br />

3 3,789 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 7888<br />

PAGO DE TEPEPTATE PARA REPARACION DE CALLES<br />

4 3,789 '5135-3511-0000-101-0003-0000<br />

Varios 7888<br />

PAGO DE TEPEPTATE PARA REPARACION DE CALLES<br />

5 3,789 '5135-3511-0000-101-0003-0000<br />

Varios 0.00<br />

PAGO DE TEPEPTATE PARA REPARACION DE CALLES<br />

'156,067,325,000,030,300,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 15776 15776<br />

27/Dic/2011 Egresos 3790 PAGO DE 15 VIAJES DE TEPETATE PARA MANTTO. DE CALLES DEL MPIO.<br />

1 '2112-0151-0000-000-0000-0000<br />

MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ 0.00<br />

2 '2112-0151-0000-000-0000-0000<br />

MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ 0.00<br />

3 3,790 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 0.00<br />

PAGO DE 15 VIAJES DE TEPETATE PARA MANTTO. DE CALLES DEL MPIO.<br />

4 3,790 '5135-3511-0000-101-0003-0000<br />

Varios 0.00

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