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DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE ASESORIA LIMAC<br />

2 3,803 '8240-1520-0202-101-0017-3991<br />

Otros servicios generales 360.90<br />

PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE ASESORIA LIMAC<br />

3 3,803 '8250-1520-0202-101-0017-3991<br />

Otros servicios generales 1698.24<br />

PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE ASESORIA LIMAC<br />

4 3,803 '8240-1520-0202-101-0017-3991<br />

Otros servicios generales 1698.24<br />

PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE ASESORIA LIMAC<br />

5 3,803 '8250-1520-0202-101-0017-3991<br />

Otros servicios generales 2296.8<br />

PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE ASESORIA LIMAC<br />

6 3,803 '8240-1520-0202-101-0017-3991<br />

Otros servicios generales 2296.8<br />

PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE ASESORIA LIMAC<br />

'494,709,120,121,260,600,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 4355.94 4355.94<br />

28/Dic/2011 eDevengado 3804 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y A<br />

1 '8250-2110-0601-101-0033-3551<br />

Reparación y mantenimiento <strong>de</strong> equipo <strong>de</strong> transporte230.00<br />

'2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO<br />

2 '8240-2110-0601-101-0033-3551<br />

Reparación y mantenimiento <strong>de</strong> equipo <strong>de</strong> transporte 230.00<br />

'2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO<br />

3 3,804 '8250-2110-0601-101-0033-3551<br />

Reparación y mantenimiento <strong>de</strong> equipo <strong>de</strong> transporte 1542<br />

PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y A<br />

4 3,804 '8240-2110-0601-101-0033-3551<br />

Reparación y mantenimiento <strong>de</strong> equipo <strong>de</strong> transporte 1542<br />

PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y A<br />

'329,808,440,240,440,400,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 1772 1772<br />

Total <strong>de</strong> pólizas impresas : 2<br />

Total <strong>de</strong> movimientos impresos : 10<br />

Total al 28/Dic/2011 : 6127.94 6127.94<br />

29/Dic/2011 eDevengado 3805 PAGO DE TONER Y PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVI<br />

1 '8250-1520-0312-101-0008-2111<br />

Materiales, útiles y equipos menores <strong>de</strong> oficina 9976<br />

'1520-0312-101-0008 COMPRAS<br />

2 '8240-1520-0312-101-0008-2111<br />

Materiales, útiles y equipos menores <strong>de</strong> oficina 9976<br />

'1520-0312-101-0008 COMPRAS

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