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DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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'823,019,320,661,101,000,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 1299 1299<br />

31/Dic/2011 EComprometido 3887 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DEL TEATRO DE<br />

1 3,887 '8240-1310-0103-101-0004-3821<br />

Gastos <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n social y cultural 15000<br />

PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DEL TEATRO DE<br />

2 3,887 '8220-1310-0103-101-0004-3821<br />

Gastos <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n social y cultural 15000<br />

PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DEL TEATRO DE<br />

'164,602,620,020,620,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 15000 15000<br />

31/Dic/2011 EComprometido 3889 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA<br />

1 3,889 '8240-1520-0312-101-0008-3551<br />

Reparación y mantenimiento <strong>de</strong> equipo <strong>de</strong> transporte220.00<br />

'1520-0312-101-0008 COMPRAS<br />

2 3,889 '8220-1520-0312-101-0008-3551<br />

Reparación y mantenimiento <strong>de</strong> equipo <strong>de</strong> transporte 220.00<br />

'1520-0312-101-0008 COMPRAS<br />

3 3,889 '8240-2260-0304-101-0011-3751<br />

Viáticos en <strong>el</strong> país 352.00<br />

'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS<br />

4 3,889 '8220-2260-0304-101-0011-3751<br />

Viáticos en <strong>el</strong> país 352.00<br />

'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS<br />

5 3,889 '8240-2260-0304-101-0011-3551<br />

Reparación y mantenimiento <strong>de</strong> equipo <strong>de</strong> transporte956.00<br />

'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS<br />

6 3,889 '8220-2260-0304-101-0011-3551<br />

Reparación y mantenimiento <strong>de</strong> equipo <strong>de</strong> transporte 956.00<br />

'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS<br />

7 3,889 '8240-2260-0304-101-0011-3551<br />

Reparación y mantenimiento <strong>de</strong> equipo <strong>de</strong> transporte 1120<br />

'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS<br />

8 3,889 '8220-2260-0304-101-0011-3551<br />

Reparación y mantenimiento <strong>de</strong> equipo <strong>de</strong> transporte 1120<br />

'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS<br />

'658,416,600,244,880,900,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 2648 2648<br />

31/Dic/2011 EComprometido 3890 PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO. DE VIALIDADES.<br />

1 3,890 '8240-2260-0304-101-0011-3511<br />

Conservación y mantenimiento menor <strong>de</strong> inmuebles 5000<br />

PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO. DE VIALIDADES.<br />

2 3,890 '8220-2260-0304-101-0011-3511<br />

Conservación y mantenimiento menor <strong>de</strong> inmuebles 5000<br />

PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO. DE VIALIDADES.<br />

3 3,890 '8240-2260-0304-101-0011-3511<br />

Conservación y mantenimiento menor <strong>de</strong> inmuebles 5010<br />

PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO. DE VIALIDADES.

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