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DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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'152003091010036 SERVICIOS GRALES<br />

3 3,662 '5121-2111-0001-101-0015-0000<br />

Obras Publicas 269.00<br />

'221002111010035 OBRAS PUBLICAS PAGO F-1932 PAPELERIA<br />

4 3,662 '5121-2111-0001-101-0017-0000<br />

ATENCION CIUDADANA 841.24<br />

'152001071010010 ATENCION CIUDADANA PAGO F-1931 PAPELERIA<br />

5 3,662 '5121-2111-0001-101-0008-0000<br />

Rastro <strong>Municipal</strong> 539.82<br />

'226003071010012 RASTRO PAGO F-1930 PAPELERIA<br />

6 3,662 '5121-2111-0001-101-0018-0000<br />

Seguridad Publica 205.99<br />

'1710-0108-101-0023 SEGURIDAD PAGO F-1929 PAPELERIA<br />

7 3,662 '5121-2111-0001-101-0018-0000<br />

Seguridad Publica 504.69<br />

'1710-0108-101-0023 SEGURIDAD PAGO F-1928 PAPELERIA<br />

8 3,662 '5121-2111-0001-101-0019-0000<br />

Desarrollo Social 1090.49<br />

'222007011010026 DESARROLLO PAGO F-1927 PAPELERIA<br />

9 3,662 '5121-2111-0001-101-0004-0000<br />

Oficialia Mayor 272.99<br />

'152003011010007 OFICIALIA PAGO F-1935 PAPELERIA<br />

10 3,662 '5121-2111-0001-101-0020-0000<br />

Proteccion Civil 336.84<br />

'172002051010025 PROTECCION PAGO F-1934 PAPELERIA<br />

11 3,662 '2112-0060-0000-000-0000-0000<br />

LUCILA GARCIA ASCENCIO 4286.97<br />

12 3,662 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 4286.97<br />

PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS<br />

'514,269,120,001,001,000,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 8573.94 8573.94<br />

07/Dic/2011 Egresos 3663 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO MIGUEL HERNANDEZ<br />

1 3,663 '5137-3751-0000-101-0001-0000<br />

<strong>Migu<strong>el</strong></strong> Hernan<strong>de</strong>z Anaya 3112.14<br />

2 3,663 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 3112.14<br />

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO MIGUEL HERNANDEZ<br />

'62,493,752,000,020,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 3112.14 3112.14<br />

07/Dic/2011 Egresos 3664 PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES<br />

1 '5121-2111-0001-101-0001-0000<br />

Proveduria 0.00<br />

2 3,664 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 0.00<br />

PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES<br />

3 3,664 '2112-0596-0000-000-0000-0000<br />

RAUL HERRERA VEGA 0.00<br />

PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES<br />

4 3,664 '2112-0596-0000-000-0000-0000<br />

RAUL HERRERA VEGA 0.00

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