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DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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'164,902,620,020,220,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 3112.14 3112.14<br />

07/Dic/2011 eDevengado 3665 PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERA<br />

1 '8250-1520-0309-101-0036-2111<br />

Materiales, útiles y equipos menores <strong>de</strong> oficina 3115.64<br />

'1520-0309-101-0036 SERVICIOS GENERALES<br />

2 '8240-1520-0309-101-0036-2111<br />

Materiales, útiles y equipos menores <strong>de</strong> oficina 3115.64<br />

'1520-0309-101-0036 SERVICIOS GENERALES<br />

'164,903,040,061,820,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 3115.64 3115.64<br />

07/Dic/2011 eDevengado 3666 MTO VEHICULO DE TESORERIA<br />

1 F-6131 '8250-1520-0202-101-0017-3551<br />

Reparación y mantenimiento <strong>de</strong> equipo <strong>de</strong> transporte300.00<br />

'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL<br />

2 F-6131 '8240-1520-0202-101-0017-3551<br />

Reparación y mantenimiento <strong>de</strong> equipo <strong>de</strong> transporte 300.00<br />

'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL<br />

3 F-6125 '8250-1520-0202-101-0017-3551<br />

Reparación y mantenimiento <strong>de</strong> equipo <strong>de</strong> transporte 2100<br />

'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL<br />

4 F-6125 '8240-1520-0202-101-0017-3551<br />

Reparación y mantenimiento <strong>de</strong> equipo <strong>de</strong> transporte 2100<br />

'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL<br />

'329,806,080,080,840,400,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 2400 2400<br />

07/Dic/2011 eDevengado 3668 PAGO DE SERVICIO DE CELULAR<br />

1 '8250-1310-0101-101-0001-3151<br />

T<strong>el</strong>efonía c<strong>el</strong>ular 13113.54<br />

PAGO DE SERVICIO DE CELULAR<br />

2 '8240-1310-0101-101-0001-3151<br />

T<strong>el</strong>efonía c<strong>el</strong>ular 13113.54<br />

PAGO DE SERVICIO DE CELULAR<br />

'164,902,620,020,220,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 13113.54 13113.54<br />

07/Dic/2011 eDevengado 3669 PAGO DE VARIAS FACTURAS<br />

1 3,669 '8250-1520-0202-101-0017-3991<br />

Otros servicios generales 228.00<br />

'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL<br />

2 3,669 '8240-1520-0202-101-0017-3991<br />

Otros servicios generales 228.00<br />

'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL<br />

3 3,669 '8250-1520-0202-101-0017-3991<br />

Otros servicios generales 144.00<br />

'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL

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