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DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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'1520-0211-227-0020 PLANEACION<br />

7 3,815 '8250-1520-0312-101-0008-2111<br />

Materiales, útiles y equipos menores <strong>de</strong> oficina 916.40<br />

'1520-0312-101-0008 COMPRAS<br />

8 3,815 '8240-1520-0312-101-0008-2111<br />

Materiales, útiles y equipos menores <strong>de</strong> oficina 916.40<br />

'1520-0312-101-0008 COMPRAS<br />

9 3,815 '8250-1520-0312-101-0008-2111<br />

Materiales, útiles y equipos menores <strong>de</strong> oficina 1687.8<br />

'1520-0312-101-0008 COMPRAS<br />

10 3,815 '8240-1520-0312-101-0008-2111<br />

Materiales, útiles y equipos menores <strong>de</strong> oficina 1687.8<br />

'1520-0312-101-0008 COMPRAS<br />

11 3,815 '8250-1810-0207-101-0021-2111<br />

Materiales, útiles y equipos menores <strong>de</strong> oficina 406.00<br />

'1810-0207-101-0021 PREDIAL<br />

12 3,815 '8240-1810-0207-101-0021-2111<br />

Materiales, útiles y equipos menores <strong>de</strong> oficina 406.00<br />

'1810-0207-101-0021 PREDIAL<br />

13 3,815 '8250-2260-0307-101-0012-2111<br />

Materiales, útiles y equipos menores <strong>de</strong> oficina 672.80<br />

'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL<br />

14 3,815 '8240-2260-0307-101-0012-2111<br />

Materiales, útiles y equipos menores <strong>de</strong> oficina 672.80<br />

'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL<br />

'1,154,323,700,312,141,500,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 42543 42543<br />

30/Dic/2011 eDevengado 3822 PAGO DE DIFERENCIA DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA<br />

1 3,822 '8250-1310-0101-101-0001-3151<br />

T<strong>el</strong>efonía c<strong>el</strong>ular 198.46<br />

PAGO DE DIFERENCIA DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA<br />

2 3,822 '8240-1310-0101-101-0001-3151<br />

T<strong>el</strong>efonía c<strong>el</strong>ular 198.46<br />

PAGO DE DIFERENCIA DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA<br />

'164,902,620,020,220,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 198.46 198.46<br />

30/Dic/2011 eDevengado 3823 PAGO DE DIFERENCIA DE GASOLINA<br />

1 3,823 '8250-1520-0312-101-0008-2611<br />

Combustibles, lubricantes y aditivos 73.98<br />

PAGO DE DIFERENCIA DE GASOLINA<br />

2 3,823 '8240-1520-0312-101-0008-2611<br />

Combustibles, lubricantes y aditivos 73.98<br />

PAGO DE DIFERENCIA DE GASOLINA<br />

'164,903,040,062,420,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 73.98 73.98<br />

30/Dic/2011 eDevengado 3825 PAGO DE 8 HORAS DE MUSICA LOS DIAS 4,11, 18 Y 25 D

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