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DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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31/Dic/2011 Egresos 3870 PAGO DE 259 GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS DEPENDENCIAS<br />

1 '2112-0167-0000-000-0000-0000<br />

MARIA ELENA RODRIGUEZ REYNOSO 3885<br />

PAGO DE 259 GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS DEPENDENCIAS<br />

2 '2112-0167-0000-000-0000-0000<br />

MARIA ELENA RODRIGUEZ REYNOSO 3885<br />

PAGO DE 259 GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS DEPENDENCIAS<br />

3 3,870 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 3885<br />

PAGO DE 259 GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS DEPENDENCIAS<br />

4 3,870 '5139-3991-0000-101-0001-0000<br />

Varios 3885<br />

PAGO DE 259 GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS DEPENDENCIAS<br />

'104,754,326,000,020,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 7770 7770<br />

31/Dic/2011 Egresos 3871 PAGO DE MAT. ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO<br />

1 '2112-0634-0000-000-0000-0000<br />

JORGE PEÑA RAMOS 11600<br />

2 '2112-0634-0000-000-0000-0000<br />

JORGE PEÑA RAMOS 11600<br />

3 3,871 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 11600<br />

PAGO DE MAT. ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO<br />

4 3,871 '5124-2461-0000-101-0001-0000<br />

Varios 11600<br />

PAGO DE MAT. ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO<br />

'104,603,730,000,020,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 23200 23200<br />

31/Dic/2011 Egresos 3872 PAGO DE MAT. PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS<br />

1 '2112-0619-0000-000-0000-0000<br />

JOSE MARIA HERNANDEZ CARVAJAL 11652.4<br />

2 '2112-0619-0000-000-0000-0000<br />

JOSE MARIA HERNANDEZ CARVAJAL 11652.4<br />

3 3,872 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 11652.4<br />

PAGO DE MAT. PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS<br />

4 3,872 '5135-3511-0000-101-0004-0000<br />

Servicios Publicos 11652.4<br />

PAGO DE MAT. PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS<br />

'104,714,750,000,020,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 23304.8 23304.8<br />

31/Dic/2011 Egresos 3873 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO<br />

1 '2112-0616-0000-000-0000-0000<br />

VERONICA HERNANDEZ SAHAGUN 11608.26<br />

2 '2112-0616-0000-000-0000-0000<br />

VERONICA HERNANDEZ SAHAGUN 11608.26<br />

3 3,873 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 11608.26<br />

PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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