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DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA INFORME DE GOBIERN<br />

'494,707,860,060,660,600,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 14248.04 14248.04<br />

31/Dic/2011 eDevengado 3885 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA<br />

1 3,885 '8250-1310-0101-101-0001-3991<br />

Otros servicios generales 147.00<br />

'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA<br />

2 3,885 '8240-1310-0101-101-0001-3991<br />

Otros servicios generales 147.00<br />

'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA<br />

3 3,885 '8250-1310-0101-101-0001-3571<br />

Instalación, reparación y mantenimiento <strong>de</strong> maquina 754.00<br />

'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA<br />

4 3,885 '8240-1310-0101-101-0001-3571<br />

Instalación, reparación y mantenimiento <strong>de</strong> maquina 754.00<br />

'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA<br />

5 3,885 '8250-2220-0701-101-0026-3991<br />

Otros servicios generales 49.00<br />

'2220-0701-101-0026 DESARROLLO SOCIAL<br />

6 3,885 '8240-2220-0701-101-0026-3991<br />

Otros servicios generales 49.00<br />

'2220-0701-101-0026 DESARROLLO SOCIAL<br />

7 3,885 '8250-2410-1201-101-0031-3111<br />

Energía <strong>el</strong>éctrica 149.00<br />

'2410-1201-101-0031 DEPORTES<br />

8 3,885 '8240-2410-1201-101-0031-3111<br />

Energía <strong>el</strong>éctrica 149.00<br />

'2410-1201-101-0031 DEPORTES<br />

9 3,885 '8250-2410-1201-101-0031-2611<br />

Combustibles, lubricantes y aditivos 200.00<br />

'2410-1201-101-0031 DEPORTES<br />

10 3,885 '8240-2410-1201-101-0031-2611<br />

Combustibles, lubricantes y aditivos 200.00<br />

'2410-1201-101-0031 DEPORTES<br />

'824,519,320,661,101,000,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 1299 1299<br />

31/Dic/2011 eDevengado 3887 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DEL TEATRO DE<br />

1 3,887 '8250-1310-0103-101-0004-3821<br />

Gastos <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n social y cultural 15000<br />

PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DEL TEATRO DE<br />

2 3,887 '8240-1310-0103-101-0004-3821<br />

Gastos <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n social y cultural 15000<br />

PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DEL TEATRO DE<br />

'164,902,620,020,620,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 15000 15000<br />

31/Dic/2011 eDevengado 3889 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA

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