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DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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12 3,889 '2112-0839-0000-000-0000-0000<br />

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V. 352.00<br />

'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS<br />

13 3,889 '2112-0839-0000-000-0000-0000<br />

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V. 352.00<br />

'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS<br />

'385,519,677,000,050,500,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 5296 5296<br />

31/Dic/2011 Egresos 3890 PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO. DE VIALIDADES.<br />

1 '2112-0644-0000-000-0000-0000<br />

ERNESTO GUZMAN HERNANDEZ 10010<br />

2 '2112-0644-0000-000-0000-0000<br />

ERNESTO GUZMAN HERNANDEZ 10010<br />

3 3,890 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 10010<br />

PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO. DE VIALIDADES.<br />

4 3,890 '5135-3511-0000-101-0004-0000<br />

Servicios Publicos 5000<br />

PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO. DE VIALIDADES.<br />

5 3,890 '5135-3511-0000-101-0004-0000<br />

Servicios Publicos 5010<br />

PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO. DE VIALIDADES.<br />

'156,068,311,000,030,300,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 20020 20020<br />

31/Dic/2011 Egresos 3891 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO<br />

1 '2112-0617-0000-000-0000-0000<br />

TRACTORES Y EQUIPOS ALTEÑOS, S.A. DE C.V. 4743<br />

2 '2112-0617-0000-000-0000-0000<br />

TRACTORES Y EQUIPOS ALTEÑOS, S.A. DE C.V. 4743<br />

3 3,891 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 4743<br />

PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO<br />

4 3,891 '5135-3551-0000-101-0004-0000<br />

Aseo publico 8 4743<br />

PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO<br />

'104,714,786,000,020,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 9486 9486<br />

31/Dic/2011 Egresos 3893 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DEL TEATRO DEL PUEBLO<br />

1 '2112-0270-0000-000-0000-0000<br />

RICARDO MENDOZA MACIAS 0.00<br />

2 '2112-0270-0000-000-0000-0000<br />

RICARDO MENDOZA MACIAS 0.00<br />

3 3,893 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 0.00<br />

PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DEL TEATRO DEL PUEBLO<br />

4 3,893 '5138-3821-0000-101-0007-0004<br />

Teatro <strong>de</strong>l pueblo 0.00<br />

PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DEL TEATRO DEL PUEBLO

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