30.08.2013 Views

årsredovisning 2005 - Piteå kommun

årsredovisning 2005 - Piteå kommun

årsredovisning 2005 - Piteå kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>kommun</strong>en<br />

Kommunstyrelsen<br />

Teknik & gatukontoret<br />

Verksamhetsidé<br />

Invånare, besökare och näringsliv upplever <strong>Piteå</strong><br />

som en <strong>kommun</strong> med god och kostnadseffektiv infrastruktur.<br />

Teknik- & gatukontoret ska inom <strong>Piteå</strong><br />

Kommun förvalta och förnya infrastrukturen inom<br />

områdena vatten och avlopp, gator och vägar, industrijärnvägar,<br />

trafik och planering. Verksamheten ska<br />

präglas av säkerhet, tillgänglighet, effektivitet, kvalitet<br />

och utföras i dialog med medborgare och näringsliv.<br />

Årets händelser<br />

◗ Under året bröts trenden med ökande sjuktal inom<br />

förvaltningen. Bakom minskningen låg ett antal åtgärder<br />

som friskvårdsombud, träning, rehabåtgärder<br />

samt pensioneringar.<br />

◗ Projektet ’Hälsorajd’, vars syfte är att få fler Pitebor<br />

att gå och cykla, gick in på sitt andra år. Ett flertal<br />

aktiviteter genomfördes tillsammans med företag,<br />

organisationer och skolor. Uppföljningar i form av<br />

mätningar visade också att cyklandet har ökat från<br />

föregående år.<br />

◗ Under året inträffade tre större läckor på <strong>kommun</strong>ens<br />

vattenledningar. Den allvarligaste inträffade<br />

under våren då avbrottet medförde att sjukhuset blev<br />

utan vatten i över två timmar. Trots storleken på läckorna<br />

fungerade både information och reparation bra.<br />

◗ I augusti lades alla busslinjer om och tidtabellerna<br />

ändrades. Syftet var att få tätare och snabbare kollektivtrafik<br />

när efterfrågan är som störst: vardagsmorgnar<br />

och eftermiddagar. Samtidigt flyttades<br />

stadstrafiken ut från busstorget till Sundsgatan och<br />

den nya omstigningsplatsen ’Knuten’.<br />

◗ Kundcenter, som installerades i slutet av 2004, fick<br />

under året ta en allt större del av förvaltningens ärenden.<br />

Förändringen har förutom bättre service till<br />

medborgarna även inneburit en avlastning för den<br />

operativa personalen.<br />

◗ <strong>Piteå</strong> tilldelades under våren priset för ”Stadskärna<br />

med bäst tillgänglighet <strong>2005</strong>” av organisationen<br />

Svenska stadskärnor. Grunden för utmärkelsen är<br />

bl a den goda tillgängligheten till fria parkeringar med<br />

P-skiva, säkra gång- och cykelvägar, trafiksäkra<br />

52<br />

gator, cykelparkeringar, gästhamnar för båtlivet, skoterparkeringar<br />

samt centrumnära handelsetableringar.<br />

Ekonomi<br />

Resultaträkning <strong>2005</strong> 2004<br />

Intäkter 86 310 87 381<br />

Kostnader - 112 470 - 106 975<br />

Nettokostnad - 26 160 - 19 594<br />

Anslag (skattemedel) 68 666 63 209<br />

Internränta - 18 251 - 17 403<br />

Avskrivning - 21 819 - 21 411<br />

Årets resultat 2 436 4 801<br />

Teknik- och gatukontoret visar ett totalt överskott mot<br />

budget på 2,4 mkr. Utfallet, exklusive kapitalkostnadsöverskott,<br />

visar på ett överskott mot budget på<br />

0,4 mkr. Kapitalkostnadsöverskottet uppstår till följd<br />

av att pågående investeringar har fått senarelagt ianspråktagandedatum.<br />

Årsresultatet ligger, efter justeringar<br />

av engångskaraktär, på samma nivå som föregående<br />

år.<br />

Tätortstrafiken visar ett underskott på 0,4 mkr mot<br />

budget vilket orsakats av höga bränslepriser under<br />

året.<br />

Vinterväghållningen kostade 1,1 mkr mer än budget.<br />

Våren blev kostsam till följd av stora väderomslag<br />

och spårbildning på vägarna. Offentlig belysning drift<br />

och underhållsavtal med PiteEnergi gav ett underskott<br />

på 1,3 mkr mot budget. Neddragning av övrigt<br />

gatuunderhåll beslutades för att klara underskotten<br />

inom ram.<br />

VA-intäkter för brukningsavgifter uppgår till budget<br />

trots minskande vattenproduktion. Anläggningsavgifter<br />

för nya serviser har ökat med 1,4 mkr mot budget<br />

till följd av ökat byggande.<br />

Utredning skyddsområde Degerängets vattenverk<br />

pågår och ett överskott på 0,2 mkr föreslås överföras<br />

till 2006.<br />

Budgeterade nettoinvesteringar var 62,8 mkr. Investeringar<br />

har utförts för 51,7 mkr och i kompletteringsbudgeten<br />

för 2006 ingår pågående arbeten för 14,7<br />

mkr.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!