Årsredovisning 2016 Migrationsverket
Årsredovisning+2016
Årsredovisning+2016
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
EKONOMISK ÖVERSIKT <strong>2016</strong><br />
Ekonomisk översikt <strong>2016</strong><br />
(belopp i tkr)<br />
Att behöva<br />
skydd –<br />
prövning<br />
av ansökan<br />
Boende och<br />
stöd<br />
Att återvända<br />
Prövning<br />
av hinder<br />
mot verkställighet<br />
Att komma<br />
till och att<br />
stanna i<br />
Sverige –<br />
prövning<br />
av ansökan<br />
Att bli<br />
svensk<br />
medborgare<br />
Summa<br />
Intäkter 7 517 9 762 3 341 242 7 199 270 28 330<br />
Kostnader för personal –1 380 312 –1 464 453 –629 148 –51 839 –564 061 –50 170 –4 139 982<br />
Kostnader för lokal –125 794 –4 620 297 –61 202 –4 701 –46 076 –3 422 –4 861 491<br />
Övriga driftskostnader –386 298 –3 128 318 –104 361 –8 434 –143 398 –7 238 –3 778 048<br />
Finansiella kostnader –1 120 –1 113 –1 484 –29 –532 –25 –4 302<br />
Avskrivningar –35 526 –64 549 –15 473 –1 050 –62 897 –980 –180 474<br />
Övriga erh. medel f finansiering 0 0 0 0 0 0 0<br />
Lämnade bidrag –918 889 –44 918 056 –150 289 –9 765 –15 531 –96 –46 012 627<br />
Summa –2 840 422 –54 187 025 –958 615 –75 575 –825 296 –61 660 –58 948 594<br />
Varav samkostnader 390 972 413 170 135 937 12 937 163 372 14 950 1 131 338<br />
TOTAL KOSTNAD –2 840 422 –54 187 025 –958 615 –75 575 –825 296 –61 660 –58 948 594<br />
1:1 <strong>Migrationsverket</strong> –1 909 749 –2 347 659 –785 223 –65 513 –804 718 –61 220 –5 974 081<br />
1:2:2 Ersättningar till asylsökande,<br />
kommuner och landsting –10 –32 647 726 –76 095 –43 –164 –6 –32 724 044<br />
1:2:3 Bostäder för asylsökande 0 –6 939 992 –15 830 0 0 0 –6 955 822<br />
1:3:4 Återvandringsförberedelser 0 0 –1 966 0 0 0 –1 966<br />
1:3:5 Återvandringsbidrag 0 0 –100 0 0 0 –100<br />
1:3:6 Vidarebosättning m.m –379 302 0 0 0 0 0 –379 302<br />
1:3:7 Resor vid<br />
vidarebosättning m.m –16 739 0 0 0 0 0 –16 739<br />
1:3:8 Anhörigresor 0 0 0 0 –8 887 0 –8 887<br />
1:6:2 Offentligt biträde<br />
i utlänningsärenden –522 342 –15 0 –9 644 –5 737 0 –537 738<br />
1:7:1 Utresor för avvisade<br />
och utvisade 0 0 –74 783 0 0 0 –74 783<br />
1:8:1 Från EU-budgeten finansierade<br />
insatser för asylsökande<br />
och flyktingar –12 281 –12 010 –4 617 –376 –5 790 –435 –35 508<br />
1:2:2 Ny schablonersättning –5 186 991 –5 186 991<br />
1:2:3 Ersättning för initialt<br />
ekonomiskt bistånd –278 424 –278 424<br />
1:2:5 Prestationsbaserad<br />
ersättning till kommuner –5 352 –5 352<br />
1:2:6 Hyreskostnader –7 137 –7 137<br />
1:2:10 Grundersättning –64 235 –64 235<br />
1:2:12 Ersättningar för äldre<br />
och funktionshindrade –161 392 –161 392<br />
1:2:13 Ersättningar för ensamkommande<br />
barn –6 061 391 –6 061 391<br />
1:2:14 Extraordinära ersättningar –131 001 –131 001<br />
1:2:15 Sjukvårdsersättningar –312 146 –312 146<br />
1:2:17 Sfi för anläggningsboende –30 007 –30 007<br />
1:4:4 Reseersättning SFI för<br />
anläggningsboende –1 546 –1 546<br />
SUMMA FINANSIERING –2 840 422 –54 187 025 –958 615 –75 575 –825 296 –61 660 –58 948 594<br />
MIGRATIONSVERKETS ÅRSREDOVISNING <strong>2016</strong> 95