27.08.2013 Views

Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sundhed og Handicap<br />

Sundhed og Handicap<br />

Området Sundhed og Handicap udgør 16,9 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på<br />

følgende områder:<br />

Beløb i hele tusinde kr. (netto)<br />

Budget Andel<br />

<strong>2012</strong> priser<br />

<strong>2012</strong> i pct.<br />

Transport, infrastruktur, kollektiv trafik 3.765 0,8<br />

Specialpædagogisk bistand <strong>til</strong> voksn 2.247 0,5<br />

Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov 9.894 2,0<br />

Medfinansiering af sundhedsvæsenet 172.489 34,8<br />

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 24.468 4,9<br />

Vederlagsfri fysioterapi 6.540 1,3<br />

Den Kommunale Tandpleje 18.614 3,8<br />

Sundhedsfremme og forebyggelse 2.420 0,5<br />

Kommunal Sundhedstjeneste 8.782 1,8<br />

Andre sundhedsudgifter 2.323 0,5<br />

Indtægter fra den centrale refusionsordning -6.286 -1,3<br />

Døgninstitutioner for børn 2.843 0,6<br />

Sikrede døgninstitutioner 650 0,1<br />

Ældreboliger -734 -0,1<br />

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 28.037 5,7<br />

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 38.624 7,8<br />

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 34.655 7,0<br />

Plejevederlag og hjælp <strong>til</strong> sygeartikler og lignende ved nærtstående 399 0,1<br />

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 393 0,1<br />

Bo<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> personer med særlige problemer 2.058 0,4<br />

Alkoholbehandling 2.938 0,6<br />

Behandling af stofmisbrugere 7.509 1,5<br />

Bo<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> længerevarende ophold 74.275 15,0<br />

Bo<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> midlertidigt ophold 21.736 4,4<br />

Ledsagerordning 1.988 0,4<br />

Beskyttet beskæftigelse 6.781 1,4<br />

Aktivitets- og Samværs<strong>til</strong>bud 23.335 4,7<br />

Sociale formål 1.643 0,3<br />

Driftsudgifter <strong>til</strong> den kommunale besæftigelsesindsats 1.159 0,2<br />

Støtte <strong>til</strong> frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1.734 0,4<br />

I alt 495.279 100,0<br />

Der er herudover afsat 7,693 mio. kr. <strong>til</strong> Fagsekretariat Sundhed og Handicap under konto 6, fællesudgifter<br />

og administration mv. For en nærmere beskrivelse henvises <strong>til</strong> bemærkningerne for konto 6. Endvidere er<br />

der afsat et samlet anlægs<strong>budget</strong> på 20,643. For en nærmere beskrivelse henvises <strong>til</strong> investeringsoversigt<br />

og projektskemaer.<br />

141

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!