11.07.2015 Views

Referat - Greve Kommune

Referat - Greve Kommune

Referat - Greve Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Greve</strong> Byråd<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>Torsdag den 15.06.06 kl. 17.00 i Byrådssalen<strong>Referat</strong>Side 520Forslag til finansieringHvis det vælges at etablere en tilbygning på ca. 127 m² (beregning a), kan 900.100kr. finansieres af ikke disponerede midler overført fra 2005 til 2006 vedrørendeNordbasen og KFI (det betyder, at Nordbasen ikke etableres). Herudover kan endel som følge af vakancer mv. finansieres af Værestedets lønbudget 2006. Det resterendebeløb på 448.400 kr. til anlæg og drift i 2006 finansieres via kasseforbrug.Hvis det vælges at etablere en tilbygning på ca. 69 m² kan den fulde udgift til anlægog drift i 2006 afholdes indenfor de ikke disponerede midler fra Nordbasen,KFI og Værestedet.Driftsudgifter på 715.400 kr. 07-priser optages på budgettet 2007-2010.TidsplanAnsættelsen af en daglig leder samt fast personale sættes i gang straks efter Byrådetsbehandling. Det vil således være muligt at have rekrutteret de nødvendigepersoner pr. 1. september 2006.Arbejdet med opsætning af en ekstra pavillon påbegyndes snarest muligt, således atden er klar til at tage i brug primo 2007.Flere af de skitserede tiltag i projektbeskrivelsen er nye og hidtil ikke-afprøvedeideer i Værestedets regi, hvorfor Værestedets organisering og de opstillede projektmålbør evalueres primo 2008.KonsekvenserAnsættes der en daglig leder i Værestedet, sker der en opnormering af personaleressourcerneog udvides Værestedet fysisk, samtidig med at man arbejder på atimplementere det skitserede projekt, kan man skabe et stabilt tilbud af både pædagogiskog socialpædagogisk karakter. Et tilbud, hvor det er muligt at følge enkelteunge tæt og gennemføre mere individuelle forløb med dem, samtidig med at dergennemføres en bredere indsats for brugerne som en samlet gruppe med det formålat sluse dem ud i andre aktiviteter end Værestedet. Dermed bliver brugernes mulighederfor at blive integreret i det øvrige samfund og et leve kriminalitetsfrit livforbedret væsentligt - til gavn for både de unge selv og for lokalområdet.BilagProjektbeskrivelsen ”Forslag til Værestedets fremtidige organisering og indhold”<strong>Referat</strong> fra børne- og ungeudvalgsformandens besøg i Værestedet den 17. maj2006.Børne- og Kulturforvaltningens indstilling:Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungeudvalget anbefaler over for ØkonomiogPlanudvalget og Byrådet:1. at der gives anlægsbevilling på 1.091.800 kr. til etablering af tilbygning tilVærestedet på ca. 127 m² finansieret ved omplacering af 900.100 kr. - fraNordbasen (581.000 kr.), KFI (40.000 kr.), Værestedets lønmidler 2006(279.100 kr.) - samt 191.700 kr. finansieret ved kasseforbrug2. at der gives tillægsbevilling på 256.700 kr. til drift af Værestedet i 2006 finansieretved kasseforbrug3. at der optages 715.400 kr. (07-priser) på budget 2007-2010 til drift af Værestedet4. at Værestedets organisering evalueres primo 2008.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!