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Haushalt 2021 - Dezernat II

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Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2021</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2019<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 177.785,27 67.000,00 60.000,00 60.600,00 61.206,00 61.818,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 177.785,27 67.000,00 60.000,00 60.600,00 61.206,00 61.818,00<br />

11 - Personalaufwendungen -185.803,82 -175.530,00 -171.332,00 -173.045,00 -174.775,00 -176.522,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -2.562,68 -2.862,00 -3.390,00 -3.424,00 -3.458,00 -3.493,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -73.219,50 -34.842,00 -33.842,00 -34.180,00 -34.522,00 -34.867,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -136,62 0,00 -1.639,00 -1.655,00 -1.671,00 -1.687,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -488.054,73 -505.800,00 -508.600,00 -513.686,00 -518.823,00 -524.011,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -749.777,35 -719.034,00 -718.803,00 -725.990,00 -733.249,00 -740.580,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -571.992,08 -652.034,00 -658.803,00 -665.390,00 -672.043,00 -678.762,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -571.992,08 -652.034,00 -658.803,00 -665.390,00 -672.043,00 -678.762,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -571.992,08 -652.034,00 -658.803,00 -665.390,00 -672.043,00 -678.762,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 726.440,79 737.236,00 737.236,00 744.608,00 752.054,00 759.575,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -87.354,88 -85.202,00 -48.779,00 -49.266,00 -49.758,00 -50.255,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 67.093,83 0,00 29.654,00 29.952,00 30.253,00 30.558,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2020<br />

Ansatz<br />

<strong>2021</strong><br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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