Informe de gestión - Ohl
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Defina las eventuales relaciones <strong>de</strong> negocio entre la sociedad matriz y la<br />
sociedad filial cotizada, y entre ésta y las <strong>de</strong>más empresas <strong>de</strong>l grupo<br />
No existen<br />
<strong>Informe</strong> <strong>de</strong> <strong>gestión</strong><br />
2009<br />
I<strong>de</strong>ntifique los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos <strong>de</strong> interés entre la filial cotizada<br />
y la <strong>de</strong>más empresas <strong>de</strong>l grupo:<br />
Mecanismos para resolver los eventuales conflictos <strong>de</strong> interés<br />
D. Sistemas <strong>de</strong> control <strong>de</strong> riesgos<br />
-<br />
D.1. Descripción general <strong>de</strong> la política <strong>de</strong> riesgos <strong>de</strong> la sociedad y/o su grupo, <strong>de</strong>tallando y evaluando los riesgos<br />
cubiertos por el sistema, junto con la justificación <strong>de</strong> la a<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> dichos sistemas al perfil <strong>de</strong> cada tipo<br />
<strong>de</strong> riesgo:<br />
El Grupo, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> su política <strong>de</strong> gobierno corporativo, tiene entre sus priorida<strong>de</strong>s la <strong>gestión</strong> <strong>de</strong> los riesgos y<br />
el control interno, mediante el correspondiente mapa <strong>de</strong> riesgos que sigue las siguientes directrices:<br />
La finalidad <strong>de</strong> la <strong>gestión</strong> <strong>de</strong> los riesgos es:<br />
• La prevención y control <strong>de</strong> los riesgos que puedan afectar a la consecución <strong>de</strong> los objetivos fijados por el<br />
Grupo y a su patrimonio.<br />
• Asegurar el cumplimiento <strong>de</strong> la normativa legal vigente y <strong>de</strong> las normas y procedimientos internos <strong>de</strong>l<br />
Grupo.<br />
• Garantizar la fiabilidad e integridad <strong>de</strong> la información contable y financiera.<br />
Para fortalecer la integración <strong>de</strong> la <strong>gestión</strong> <strong>de</strong>l riesgo en las <strong>de</strong>cisiones <strong>de</strong> los negocios, el Grupo sigue impulsando<br />
el reforzamiento <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> control global <strong>de</strong> riesgos, y la mejora <strong>de</strong> la estructura <strong>de</strong> <strong>gestión</strong> en toda la<br />
organización, para que los responsables <strong>de</strong> todas las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> negocio sigan los mismos principios<br />
corporativos en la <strong>gestión</strong> <strong>de</strong> los riesgos y cuenten con políticas, procesos y mo<strong>de</strong>los uniformes.<br />
Todo el sistema <strong>de</strong> control así como todas las políticas adoptadas están soportados por una normativa interna<br />
(normas y procedimientos) y por sistemas <strong>de</strong> información que forman un cuerpo completo y homogéneo.<br />
A<strong>de</strong>más existen procedimientos <strong>de</strong> control interno que permiten mejorar el control <strong>de</strong> los riesgos, facilitando<br />
su seguimiento y verificando que se cumplen las políticas marcadas por el Grupo.<br />
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