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Empenhos Emitidos - Outubro - PREFEITURA - Maringá

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21383 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412600022008319013000 10002.001,99Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.001,992.001,9921384 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319016000 10003.882,86Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.882,863.882,8621385 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040100412600022008319113000 10005.588,01Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.588,015.588,0121386 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 040100412600022008319113000 10003.239,08Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.239,083.239,0821387 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319009000 10001.307,10Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.307,101.307,1021388 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000263.192,35Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 263.192,35263.192,3521389 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10008.352,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.352,298.352,29www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 231

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