10.07.2015 Views

Empenhos Emitidos - Outubro - PREFEITURA - Maringá

Empenhos Emitidos - Outubro - PREFEITURA - Maringá

Empenhos Emitidos - Outubro - PREFEITURA - Maringá

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21502 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319016000 13031.343,69Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.343,691.343,6921503 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030400122025319113000 10001.791,57Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.791,571.791,5721504 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030400122025319113000 1000424,24Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 424,24424,2421505 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319009000 130320,74Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 20,7420,7421506 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 151078.039,92Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 78.039,9278.039,9221507 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 151015.940,79Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 15.940,7915.940,7921508 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 15105.558,84Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.558,845.558,84www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 248

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!