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Chronik und Berichte (Seite 169 - ARD

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Insgesamt führten diese Faktoren im Jahresvergleich<br />

2005/2006 zu einer Erhöhung<br />

der Arbeitsentgelte um lediglich 2,4 Mio €<br />

(0,2 Prozent). Dies hatte auch Einfluss auf die<br />

Sozialabgaben (Erhöhung um 2,7 Mio € oder<br />

1,2 Prozent).<br />

Die Verminderung der gesamten Personalaufwendungen<br />

beruht im Wesentlichen aber<br />

auf der Verringerung der Aufwendungen für die<br />

Altersversorgung um 32,9 Mio € (6,0 Prozent).<br />

Dies ist insbesondere auf die Effekte der Absenkung<br />

der Zinssätze bei Berechnung der Pensionsrückstellungen<br />

zurückzuführen:<br />

Die meisten Anstalten haben diese Anpassung<br />

bereits 2005 vorgenommen, was eine<br />

einmalige Steigerung der Zuführungen zu den<br />

Rückstellungen für die Altersversorgung 2005<br />

zur Folge hatte, während 2006 dieser Altersversorgungsaufwand<br />

wieder auf der geringeren<br />

Normalhöhe war. Andere Anstalten haben<br />

die Veränderung erst 2006 umgesetzt mit der<br />

Konsequenz, dass sich bei diesen die Aufwendungen<br />

für Altersversorgung 2006 erhöhten.<br />

Letztlich führten die Vorgänge im Saldo zu der<br />

dargestellten Aufwandsminderung. NDR <strong>und</strong><br />

RBB werden die Absenkung der Zinssätze erst<br />

2012 endgültig realisieren.<br />

An Abschreibungen floss 1,0 Mio € oder<br />

0,3 Prozent weniger in die Ergebnisrechnung<br />

ein, während die Aufwendungen für den Gebühreneinzug<br />

um 4,2 Mio € bzw. 2,3 Prozent<br />

sanken.<br />

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen<br />

stiegen um 25,1 Mio € (3,0 Prozent) auf 850,7<br />

Mio €. Dies beruht vor allem auf der Steigerung<br />

der Kosten für die nicht programmbezogenen<br />

Gemeinschaftsaufgaben <strong>und</strong> -einrichtungen<br />

um 5,8 Mio € auf 65,1 Mio €. Dabei schlägt<br />

insbesondere die Tatsache zu Buche, dass zum<br />

31. 12. 2006 die oben erwähnte Reduzierung der<br />

Zinssätze bei Berechnung der Pensionsrückstel-<br />

Landesr<strong>und</strong>funkanstalten Tabelle 3<br />

_ Aufwendungen<br />

2006 2005 Veränderungen gegenüber Vorjahr<br />

Mio € Mio € Mio € %<br />

1. Personalaufwand 1 943,0 1 970,9<br />

.<br />

/. 27,9<br />

.<br />

/. 1,4<br />

2. Urheber-, Leistungs- <strong>und</strong> Herstellervergütungen<br />

3. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben<br />

1 303,3 1 269,1 34,2 2,7<br />

<strong>und</strong> Koproduktionen * 891,3 731,0 160,3 21,9<br />

4. Produktionsbezogene Fremdleistungen<br />

5. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe<br />

201,1 183,1 18,0 9,8<br />

<strong>und</strong> für bezogene Waren 60,7 59,3 1,4 2,4<br />

6. Kosten der Programmverbreitung 310,5 320,6<br />

.<br />

/. 10,1<br />

.<br />

/. 3,2<br />

7. Abschreibungen 302,9 303,9<br />

.<br />

/. 1,0<br />

.<br />

/. 0,3<br />

8. Aufwendungen für den Gebühreneinzug 180,5 184,7<br />

.<br />

/. 4,2<br />

.<br />

/. 2,3<br />

9. Übrige betriebliche Aufwendungen 850,7 825,6 25,1 3,0<br />

10. Zuwendungen zum Finanzausgleich 52,1 60,2<br />

.<br />

/. 8,1<br />

.<br />

/. 13,5<br />

11. Zuwendungen zur Strukturhilfe ** 20,7 15,4 5,3 34,4<br />

12. Ausgleichszahlung <strong>ARD</strong>-Altersversorgung 8,7 8,7 0,0 0,0<br />

13. Zuwendungen für die KEF 0,5 0,5 0,0 0,0<br />

14. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 2,9 2,4 0,5 20,8<br />

15. Steuern vom Einkommen <strong>und</strong> vom Ertrag 63,0 55,7 7,3 13,1<br />

16. Sonstige Steuern 8,3 1,4 6,9 492,9<br />

17.<br />

.<br />

/. weiterverrechnete Kosten für GSEA<br />

.<br />

/. 78,4<br />

.<br />

/. 69,8<br />

.<br />

/. 8,6<br />

.<br />

/. 12,3<br />

Gesamtaufwand 6 121,8 5 922,7 199,1 3,4<br />

* Ab 2006 erfolgt für die Koproduktionen <strong>und</strong> Kofinanzierungen innerhalb<br />

der Landesr<strong>und</strong>funkanstalten eine Nettodarstellung. Aus diesem Gr<strong>und</strong>e<br />

wurden die sonstigen betrieblichen Erträge 2006 um 62,8 Mio € (Vorjahr<br />

52,0 Mio €) <strong>und</strong> die Aufwendungen für Programmgemeinschaftsauf-<br />

wendungen <strong>und</strong> Koproduktionen ebenfalls um 62,8 Mio € (Vorjahr 52,0 Mio €)<br />

gekürzt (siehe auch Tab. 2).<br />

** Der Unterschied zu Tabelle 2 (2006: 0,1 Mio €) beruht auf unterschiedlichen<br />

Buchungen des Spitzenausgleichs durch die Anstalten.<br />

R<strong>und</strong>funkfinanzen 2006 A R D - J A H R B U C H 0 7 221

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