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Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat V

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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 772.192,47 846.000,00 821.500,00 829.715,00 838.012,00 846.392,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 61.593,65 68.520,00 62.200,00 62.822,00 63.450,00 64.084,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 833.786,12 914.820,00 884.000,00 892.840,00 901.768,00 910.785,00<br />

11 - Personalaufwendungen -386.387,86 -366.342,00 -404.574,00 -408.620,00 -412.706,00 -416.833,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -19.966,06 -20.179,00 -25.096,00 -25.347,00 -25.601,00 -25.857,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -143.089,68 -164.500,00 -381.999,00 -385.819,00 -389.678,00 -393.575,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 21.985,81 -3.331,00 -2.532,00 -2.557,00 -2.582,00 -2.607,00<br />

15 - Transferaufwendungen -841.703,49 -1.036.096,00 -1.045.052,00 -1.055.502,00 -1.066.059,00 -1.076.718,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.302,35 -38.608,00 -39.510,00 -39.905,00 -40.304,00 -40.706,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -1.383.463,63 -1.629.056,00 -1.898.763,00 -1.917.750,00 -1.936.930,00 -1.956.296,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -549.677,51 -714.236,00 -1.014.763,00 -1.024.910,00 -1.035.162,00 -1.045.511,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -549.677,51 -714.236,00 -1.014.763,00 -1.024.910,00 -1.035.162,00 -1.045.511,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 12.500,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 12.500,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -549.677,51 -701.736,00 -996.763,00 -1.024.910,00 -1.035.162,00 -1.045.511,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -22.301,62 -97.395,00 -80.845,00 -81.653,00 -82.469,00 -83.294,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -571.979,13 -799.131,00 -1.077.608,00 -1.106.563,00 -1.117.631,00 -1.128.805,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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