Reporte Anual 2009 - Altos Hornos de México
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3.3 CONTROL INTERNO<br />
La administración <strong>de</strong> AHMSA es responsable <strong>de</strong> mantener un sistema <strong>de</strong> control interno. Este<br />
tipo <strong>de</strong> control sirve para dar a los accionistas, a la comunidad financiera y a otras partes<br />
interesadas, una certidumbre razonable <strong>de</strong> que las transacciones son ejecutadas <strong>de</strong> acuerdo con<br />
las directrices <strong>de</strong> la administración, que los archivos y registros financieros son confiables como<br />
base <strong>de</strong> la preparación <strong>de</strong> los Estados Financieros, que los activos son reflejados en los estados<br />
financieros a los valores que efectivamente les correspon<strong>de</strong>n y que los activos están protegidos<br />
contra pérdidas <strong>de</strong>bidas a usos o disposiciones no autorizados.<br />
Para cumplir con sus responsabilida<strong>de</strong>s en cuanto a la integridad <strong>de</strong> la información financiera, la<br />
administración mantiene y confía en el sistema <strong>de</strong> control interno <strong>de</strong> la Compañía. Este sistema<br />
se basa en una estructura organizacional que <strong>de</strong>lega responsabilidad y asegura la selección y la<br />
capacidad <strong>de</strong> personal. A<strong>de</strong>más, el sistema incluye políticas que se comunican a todo el personal<br />
a través <strong>de</strong> los canales apropiados.<br />
El sistema <strong>de</strong> control interno está apoyado con auditorías constantes, que reportan los resultados<br />
obtenidos a la administración, durante todo el año. Por otra parte, la Compañía cuenta con<br />
sistemas informáticos mo<strong>de</strong>rnos y eficientes, que permiten obtener información al día en tiempo<br />
real y que mantienen bases <strong>de</strong> datos confiables; estos sistemas también facilitan la preparación<br />
eficiente <strong>de</strong> informes financieros.<br />
La administración consi<strong>de</strong>ra que hasta la fecha, el sistema <strong>de</strong> control interno <strong>de</strong> la Compañía ha<br />
proporcionado razonablemente certidumbre <strong>de</strong> que se han evitado errores significativos o<br />
irregularida<strong>de</strong>s o que los mismos han sido <strong>de</strong>tectados oportunamente.<br />
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