Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />
Estado do Paraná<br />
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010<br />
Empenho Data<br />
Fornecedor Programática Fonte<br />
Valor Tipo Licitação<br />
Nº Licitação Nº Processo<br />
8957 21/05/2010 RENE KOSOSKI 150102712200132109339030000 1000 280,00<br />
Dispensavel<br />
/ 295 / 2010<br />
Objeto: Valor referente a despesas com combustível para viagem a Piracicaba-Sp., com saída no dia 25/05/2010às 06h00 e retorno previsto no dia<br />
26/05/2010 às 06h00, com o objetivo de retirar em empréstimo os materiais barreiras que serão utilizados no GP de Atletismo em<br />
Maringá, no dia 30/05/2010.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
1018 ADIANTAMENTO para viagem<br />
1 UND 280,00<br />
280,00<br />
8958 21/05/2010 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 080201030200122089339039000 1369 9.321,15<br />
Pregão<br />
424 / 2009 35179 / 2009<br />
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços na realização de seguro para os veículos da frota da Secretaria<br />
Municipal de Saúde, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 595/2009, por período de 12 meses, ou seja, de<br />
01/12/2009 a 30/11/2010, com valor total de R$-38.600,00, sendo aditivado em R$-9.321,15, para seguro dos veículos nºs 1102, 1139,<br />
1140 e ônibus Mercedes Bens placas ASN-8757, com pagamento em até 30 dias após a entrega das Apólices. Processo nº 35179/2009,<br />
Pregão nº 424/2009.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203781 Seguro de veículo<br />
1 UND 379,23<br />
379,23<br />
203781 Seguro de veículo<br />
1 UND 1.819,21<br />
1.819,21<br />
203781 Seguro de veículo<br />
1 UND 1.819,21<br />
1.819,21<br />
203781 Seguro de veículo<br />
1 UND 5.303,50<br />
5.303,50<br />
8959 21/05/2010 OSMAR APARECIDO LOCATELLI-EPP 090301236100176038339030000 1102 4.500,00<br />
Pregão<br />
331 / 2009 38773 / 2009<br />
Objeto: Valor referente aquisição de 1.000 unidades de vassoura, destinadas a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em<br />
conformidade com o Pregão Presencial nº 331/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de<br />
24/03/2010 a 23/03/2011 com publicação no Orgão Oficial de 01/04/2010 Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período<br />
das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho<br />
pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo<br />
Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
544 VASSOURA tipo caipira com cabo<br />
1000 UND 4,50<br />
4.500,00<br />
8960 21/05/2010 OSMAR APARECIDO LOCATELLI-EPP 090101212200022029339030000 1104 90,00<br />
Pregão<br />
331 / 2009 38773 / 2009<br />
Objeto: Valor referente aquisição de 20 unidades de vassoura, destinadas a atender a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o<br />
Pregão Presencial nº 331/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011 com<br />
publicação no Orgão Oficial de 01/04/2010 Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30<br />
às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será<br />
efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária<br />
desta Secretaria.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
544 VASSOURA tipo caipira com cabo<br />
20 UND 4,50<br />
90,00<br />
www.elotech.com.br<br />
21/06/2011 Pág. 255