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Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá

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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />

Estado do Paraná<br />

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010<br />

Empenho Data<br />

Fornecedor Programática Fonte<br />

Valor Tipo Licitação<br />

Nº Licitação Nº Processo<br />

9344 31/05/2010 L L V COMERCIAL LTDA -ME 040100412600022008339030000 1000 1.230,00<br />

Pregão<br />

483 / 2009 49033 / 2009<br />

Objeto: Valor referente a aquisição de 30 Memória Dimm, conforme Ata de Registro de Preços nº 199/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,<br />

de 30/12/2009 a 29/12/2010. Os equipamentos serão destinados ao Centro de Tecnologia da Informação, da Secretaria Municipal de<br />

Gestão, visando manutenção da rede de computadores desta <strong>Prefeitura</strong>. Pregão Presencial nº 483/2009, Processo nº 49033/2009. O<br />

pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

111252 Memória Dimm 512 mb<br />

30 UND 41,00<br />

1.230,00<br />

9345 31/05/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190102266200102135339030000 1000 20.860,00<br />

Pregão<br />

208 / 2009 25770 / 2009<br />

Objeto: Valor referente a aquisição de Barras de ferro (ou aço) - CA 60, destinados à Fábrica de Artefatos de Cimento - SEMUSP, para confecção<br />

de tubos, tampas de bueiro, entre outros artefatos, utilizados em obras públicas do Município, conforme Ata de Registro de Preços n°<br />

96/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/07/2009 a 26/07/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do<br />

faturamento/entrega. Pregão n° 208/2009, Processo nº 25770/2009..<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

101799 Barra de Ferro ou aço CA-60 de 4,2 mm.<br />

4000 KG 3,43<br />

13.720,00<br />

102392 Barra de ferro ou aço para construção CA-50 de 3/8" ou 10m<br />

2000 KG 3,57<br />

7.140,00<br />

9346 31/05/2010 CONSTRUTORA OSHIMA DE PROJETOS E OBRAS LTDA 180202884611118014449092000 3006 10.011,60<br />

Convite<br />

102 / 2008 66244 / 2008<br />

Objeto: Contratação de empresa para execução de Serviços de Engenharia e Arquitetura, para a realização de levantamento de campo e confecção<br />

de projetos arquitetônicos de aumento residencial - Núcleo Habitacional Santa Felicidade -, Processo Licitatório nº 66244/2008, Convite<br />

nº 102/2008, Contrato de Prestação de Serviços nº 196/2008, no valor de R$-10.011,60, referente Nota de Empenho nº 13368/2008 de<br />

24/10/2008 - CANCELADO em 10/03/2010, para alteração de Fonte de Recurso, Nota Fiscal nº 602 de 13/03/2009. Prazo de Execução:<br />

30 dias, após a emissão da Ordem de Serviço. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida<br />

conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />

1 UND 10.011,60<br />

10.011,60<br />

9347 31/05/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824100192082339030000 1000 918,00<br />

Pregão<br />

501 / 2009 50287 / 2009<br />

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (farinha de trigo), para atender as necessidades do Unidade atendida pela<br />

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Dia dos Idosos, por um período de 03 meses, conforme Pregão Presencial<br />

nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a<br />

08/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal/entrega dos produtos.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

89125 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL<br />

180 PACOTE 5,10<br />

918,00<br />

www.elotech.com.br<br />

21/06/2011 Pág. 340

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