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Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá

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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />

Estado do Paraná<br />

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010<br />

Empenho Data<br />

Fornecedor Programática Fonte<br />

Valor Tipo Licitação<br />

Nº Licitação Nº Processo<br />

7835 05/05/2010 DAYANNE HEBERLE & HEBERLE LTDA 080201030200122089319034000 3303 2.918,79<br />

Dispensavel<br />

/ 192 / 2010<br />

Objeto: Valor referente a 63 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33, totalizando<br />

R$-2.918,79.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

203393 Folha de pagamento<br />

63 UND 46,33<br />

2.918,79<br />

7836 05/05/2010 LOPES & ROPELATO LTDA 080201030200122089319034000 3303 6.717,85<br />

Dispensavel<br />

/ 192 / 2010<br />

Objeto: Valor referente a 145 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,<br />

totalizando R$-6.717,85.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

203393 Folha de pagamento<br />

145 UND 46,33<br />

6.717,85<br />

7837 05/05/2010 LUMA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122089319034000 3303 3.335,76<br />

Dispensavel<br />

/ 192 / 2010<br />

Objeto: Valor referente a 72 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33, totalizando<br />

R$-3.335,76.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

203393 Folha de pagamento<br />

72 UND 46,33<br />

3.335,76<br />

7838 05/05/2010 OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122089319034000 3303 5.559,60<br />

Dispensavel<br />

/ 192 / 2010<br />

Objeto: Valor referente a 120 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,<br />

totalizando R$-5.559,60.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

203393 Folha de pagamento<br />

120 UND 46,33<br />

5.559,60<br />

7839 05/05/2010 PRONTOMED - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122089319034000 3303 7.366,47<br />

Dispensavel<br />

/ 192 / 2010<br />

Objeto: Valor referente a 159 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,<br />

totalizando R$-7.366,47.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

203393 Folha de pagamento<br />

159 UND 46,33<br />

7.366,47<br />

7840 05/05/2010 VALENTE & POCRIFKA LTDA 080201030200122089319034000 3303 5.374,28<br />

Dispensavel<br />

/ 192 / 2010<br />

Objeto: Valor referente a 116 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,<br />

totalizando R$-5.374,28.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

203393 Folha de pagamento<br />

116 UND 46,33<br />

5.374,28<br />

www.elotech.com.br<br />

21/06/2011 Pág. 42

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