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Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá

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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />

Estado do Paraná<br />

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010<br />

Empenho Data<br />

Fornecedor Programática Fonte<br />

Valor Tipo Licitação<br />

Nº Licitação Nº Processo<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

20832 CAIXA DE GUERRA<br />

1 UND 120,00<br />

120,00<br />

91973 Surdo<br />

2 UND 235,00<br />

470,00<br />

110608 Tarol (instrumento musical)<br />

1 UND 120,00<br />

120,00<br />

20928 PANDEIRO 10"<br />

2 UND 33,00<br />

66,00<br />

20970 PANDEIRO PREMIUM MEIA LUA TM 1B<br />

2 UND 23,00<br />

46,00<br />

4510 Violão acústico.<br />

4 UND 120,00<br />

480,00<br />

91988 Atabaque<br />

2 UND 99,00<br />

198,00<br />

20927 TAMBORIM [CAIXETA] ABS 6"<br />

3 UND 24,00<br />

72,00<br />

20894 Flauta doce estilo inglês<br />

2 UND 18,00<br />

36,00<br />

110629 Cavaquinho - instrumento musical<br />

2 UND 140,00<br />

280,00<br />

7848 05/05/2010 EDUARDO BETTONI DA SILVA - ESPORTES ME 130300824300196097339030000 33831 1.058,00<br />

Dispensavel<br />

/ 989 / 2010<br />

Objeto: Valor referente a aquisição de material esportivo (tênis p/futebol de salão e meião) destinado às atividades do Centro de Referência<br />

Especializado de Assistência Social/Medidas Socioeducativas, unidade ligada à SASC, conforme plano de aplicação do projeto<br />

"Protagonismo Juvenil" - FIA 2007. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após a emissão da nota-fiscal.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

201063 Meia em algodão esporte , unissex , cor preta , nº 38 a 42 .<br />

20 PAR 7,90<br />

158,00<br />

203858 Tênis de futebol de salão<br />

20 UND 45,00<br />

900,00<br />

7849 05/05/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010469171000 1000 71.538,28<br />

Dispensavel<br />

/ 8381 / 2006<br />

Objeto: Valor referente à amortização da dívida com a CAPSEMA - Fundo Municipal de Previdência, conforme Termo de Acordo de<br />

Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, no valor total de R$-3.525.841,15, divididos em 60 parcelas mensais de<br />

R$-58.764,02, corrigidas anualmente pelo índice IPCA-15, acrescida de taxa anual de juros de 6%, com vencimento no último dia de cada<br />

mês, pelo período de 31/01/2006 a 31/12/2010, sendo empenhado neste ato a importância de R$-71.538,28, para o mês de <strong>Maio</strong>/2010,<br />

parcela 53/60, ID da dívida: 37.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

203483 AMORTIZAÇÃO<br />

1 MESES 71.538,28<br />

71.538,28<br />

7850 05/05/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010469171000 1000 29.515,20<br />

Dispensavel<br />

/ 24280 / 2007<br />

Objeto: Valor referente à amortização correspondente ao parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei<br />

Municipal n° 7447/2007, no valor R$-2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de<br />

uma taxa anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e<br />

Parcelamento de Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de<br />

R$-29.515,20, para o mês de <strong>Maio</strong>/2010, parcela 38/60, ID da dívida 37.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

203483 AMORTIZAÇÃO<br />

1 MESES 29.515,20<br />

29.515,20<br />

www.elotech.com.br<br />

21/06/2011 Pág. 45

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