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Haushaltsjahr 2011 - Stadt Lahr

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1.1110 Einnahmen<br />

100000 Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro) UD 180.000 160.000 156.129 301<br />

101000 Verwaltungsgebühren (Ortsverwaltungen) 25.000 25.000 24.295 301<br />

130000 Erlöse aus Fundsachen 200 200 0 301<br />

150000 Ersatz von Sachausgaben 50 50 0 301<br />

159000 Vermischte Einnahmen 50 0 0 301<br />

162000 Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. 2.500 2.500 2.500 301<br />

163000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl. 300 300 300 201<br />

164000 Personalkostenersätze 0 0 3.538 102<br />

165000 Erstattungen von Eigenbetrieben 1.500 1.500 1.400 201<br />

167000 Erstattungen Hospital- u. Armenfonds 300 300 300 201<br />

168000 Erstattungen für Fahrkartenverkauf 4.800 4.800 4.800 301<br />

169000 Innere Verrechnung 2.600 2.600 2.600 201<br />

________________________________________________________________________________________<br />

1.1110 Ausgaben<br />

Einnahmen Unterabschnitt 1110 217.300 197.250 195.862<br />

400000 Personalausgaben SN 356.900 343.200 353.071<br />

520000 Inventarunterhaltung 1.500 1.500 235 301<br />

642000 Versicherungen GD 1.000 1.000 774 302<br />

650000 Geschäftsausgaben 20.000 20.000 18.323 301<br />

650500 Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke) UD 120.000 100.000 108.228 301<br />

650600 EDV-Aufwand GD 96.900 101.900 78.416 103<br />

654000 Dienstreisen 200 200 175 301<br />

675500 Kostenerstattung an BGL 800 800 487 301<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Erläuterungen<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2011</strong><br />

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />

Unterabschnitt 1110 Bürgerbüro 1110<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2011</strong> 2010 2009 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1110 597.300 568.600 559.707<br />

Einnahmen Unterabschnitt 1110 217.300 197.250 195.862<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 380.000 371.350 363.845<br />

Überschuss 0 0 0<br />

650500 Die Kosten für die Erteilung der Bundespersonalausweise und der Reisepässe sowie die Kosten für Spezialvordrucke<br />

sind bei dieser Haushaltsstelle veranschlagt.<br />

Ausgaben Abschnitt 11 1.542.150 1.561.650 1.608.399<br />

Einnahmen Abschnitt 11 1.015.000 957.950 981.253<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 527.150 603.700 627.146<br />

Überschuss 0 0 0

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