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Haushaltsjahr 2011 - Stadt Lahr

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1.4648 Einnahmen<br />

171000 Zuweisungen vom Land (Kigaförderung) 1.351.000 1.315.500 1.251.701 502<br />

171010 Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung) 299.400 171.000 190.736 502<br />

171100 Zuweisungen vom Land (Orientierungsplan) 0 0 7.268 502<br />

172000 Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb. UD 10.000 10.000 0 502<br />

________________________________________________________________________________________<br />

1.4648 Ausgaben<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4648 1.660.400 1.496.500 1.449.705<br />

700000 Personalkostenzuschüsse GD 3.684.800 3.300.000 3.209.870 502<br />

700100 Bauunterhaltungszuschüsse GD 75.000 75.000 99.987 502<br />

700200 Mietw. f. d. Kiga in Hugsw. u. Langenw. 20.300 20.300 20.266 502<br />

700400 Mietw. f. d. Kiga Tramplerstr. 33.300 18.450 18.407 502<br />

700500 Erbbauzins f. d. kath. Kiga Kippenheimw. 3.650 3.650 3.388 502<br />

700600 Mietzuschuss Kiga Schutterflöhe 0 9.000 8.896 502<br />

700700 Mietzuschuss Verein "Die klein. Strolche" 15.000 15.000 12.624 502<br />

700800 Zuschüsse Betreuung v. unter Dreijährigen GD 1.338.000 964.000 379.672 502<br />

700900 Zuschuss Einführung Orientierungsplan 0 0 15.134 502<br />

701000 Mietw. f. d. Martinskindergarten 96.150 96.150 96.123 502<br />

701100 Mietzuschuss Waldkindergarten 4.200 4.200 3.934 502<br />

701200 Mietzuschuss Waldorfkindergarten 4.850 4.850 4.697 502<br />

701300 Mietzuschuss "Die Kinderstube" 6.500 6.500 4.800 502<br />

702000 Interkommunaler Kostenausgleich UD 17.000 0 0 502<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Erläuterungen<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2011</strong><br />

Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Unterabschnitt 4648 Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen 4648<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4648 5.298.750 4.517.100 3.877.799<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4648 1.660.400 1.496.500 1.449.705<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 3.638.350 3.020.600 2.428.094<br />

Überschuss 0 0 0<br />

172000 Ab dem Jahr 2009 wird erstmals gesetzlich ein interkommunaler Kostenausgleich vorgeschrieben (§ 8 a KiTaG).<br />

702000<br />

700000 Die <strong>Stadt</strong> gewährt für den Betrieb von Kindergärten und Kindertagesstätten eine Gesamtzuwendung nach § 8 KiTaG<br />

in Höhe von 83,5 % der Personalkosten für Fachpersonal. Verhandlungen mit den Trägern der <strong>Lahr</strong>er Kindertagesstätten<br />

über die endgültige Zuschusshöhe werden im Jahr <strong>2011</strong> geführt.<br />

Die <strong>Stadt</strong> fördert 22 Kindertagesstätten von kirchlichen und freien Betriebsträgern mit insgesamt 1.294 Plätzen.<br />

Mit den 6 städtischen Kindertagesstätten stehen insgesamt im Bereich der <strong>Stadt</strong> <strong>Lahr</strong> 1.883 Kindertagesstättenplätze<br />

zur Verfügung.<br />

700100 Für betriebsbedingte Umbaumaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen im Außenbereich ohne Pflegemaßnahmen<br />

oder Entfernung von Bepflanzungen sowie für Instandsetzungsmaßnahmen an trägereigenen Gebäuden,<br />

in denen ein Kindergarten betrieben wird, gewährt die <strong>Stadt</strong> allen Trägern Zuschüsse in Höhe von 70 % der anrechenbaren<br />

Kosten. Zuschüsse werden nur bezahlt soweit die Kosten einer Maßnahme Euro 1.500,00 übersteigen und nur nach<br />

Maßgabe der im Haushalt der <strong>Stadt</strong> bereitgestellten Mittel. Als Maßnahme gilt jede fachlich oder sachlich zusammenhängende<br />

Ausführung von Arbeiten.<br />

700800 Förderung von 16 Krippengruppen und 3 Spielgruppen kirchlicher und freier Träger.<br />

Am 01.01.<strong>2011</strong> stehen in den <strong>Lahr</strong>er Kindertagesstätten 190 Krippenplätze zur Verfügung.<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2011</strong> 2010 2009 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben Abschnitt 46 11.544.800 10.661.050 9.878.559<br />

Einnahmen Abschnitt 46 3.771.850 3.515.950 3.513.252<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 7.772.950 7.145.100 6.365.307<br />

Überschuss 0 0 0

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