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Haushaltsjahr 2011 - Stadt Lahr

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1.4645 Einnahmen<br />

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 40.000 39.000 40.224 502<br />

150000 Ersatz von Sachausgaben 50 50 0 502<br />

171000 Zuweisungen vom Land (Kigaförderung) 54.100 53.300 51.004 502<br />

171010 Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung) 15.500 11.000 8.580 502<br />

172000 Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb. 0 0 148 502<br />

________________________________________________________________________________________<br />

1.4645 Ausgaben<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4645 109.650 103.350 99.956<br />

400000 Personalausgaben SN 217.000 200.400 184.507<br />

500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen 2.000 5.500 1.446 006<br />

520000 Inventarunterhaltung GD 1.450 1.450 1.719 502<br />

540000 Bewirtschaftungskosten GD 2.450 3.800 3.742 006<br />

541000 Heizungsaufwand GD 2.200 2.300 2.502 006<br />

542000 Gebäudereinigung GD 1.150 0 0 503<br />

575000 pädagogischer Betriebsaufwand GD 1.950 1.950 1.895 502<br />

575010 sonstiger Betriebsaufwand GD 900 900 0 502<br />

642000 Versicherungen GD 500 500 459 302<br />

642200 Schülerunfallversicherung GD 1.400 1.500 1.319 501<br />

650000 Geschäftsausgaben GD 1.450 1.450 1.458 502<br />

654000 Dienstreisen 150 150 32 502<br />

675500 Kostenerstattung an BGL 1.500 1.500 2.256 006<br />

679000 Innere Verrechnung 25.350 25.350 25.350 201<br />

681000 Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte GD UD 15.050 15.050 15.218 201<br />

682000 Abschreibungen f. bewegl. Sachen GD UD 2.000 2.000 353 201<br />

685000 Verzinsung des Anlagekapitals GD UD 18.900 18.900 23.608 201<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Erläuterungen<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4645 295.400 282.700 265.867<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4645 109.650 103.350 99.956<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 185.750 179.350 165.911<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 45 - 50 Plätzen,<br />

davon 5 Plätze für 2-jährige Kinder. Zusätzlich werden Grundschulkinder im Rahmen der Verlässlichen Grundschule<br />

betreut.<br />

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2011</strong><br />

Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Unterabschnitt 4645 Kindertagesstätte Reichenbach 4645<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2011</strong> 2010 2009 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7

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