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Haushaltsjahr 2011 - Stadt Lahr

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1.3661 Einnahmen<br />

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 15.000 13.000 17.641 101<br />

150000 Kostenersatz (Strom) UD 3.800 3.000 3.447 302<br />

151000 Kostenersatz Chrysanthema GD UD 2.700 0 0 101<br />

152000 Kostenersätze <strong>Lahr</strong>er Kultursommer 6.000 6.000 5.414 410<br />

155000 Serviceleistungen der Servicepartner UD 18.350 0 0 101<br />

159000 Sonstige Einnahmen GD UD 7.000 2.000 6.750 101<br />

177000 Zuschüsse Dritter GD UD 120.000 75.000 144.120 101<br />

________________________________________________________________________________________<br />

1.3661 Ausgaben<br />

Einnahmen Unterabschnitt 3661 172.850 99.000 177.371<br />

572000 Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.) 32.000 31.000 30.968 101<br />

572200 Chrysanthema UD 380.000 325.000 394.105 101<br />

572300 Regionale/überregionale Veranstaltungen 14.000 15.000 14.319 101<br />

572500 Fest der Kulturen 0 10.000 0 020<br />

572600 Weihnachtsaktionen/Tannenbäume 12.000 15.200 13.978 101<br />

572700 <strong>Lahr</strong>er Kultursommer 12.000 12.000 10.391 410<br />

572800 Mittelalterliches <strong>Stadt</strong>fest 0 0 42.690 101<br />

575100 Stromkosten UD 7.000 5.000 6.688 302<br />

620000 Ortschronik Dinglingen 2.000 1.500 1.500 410<br />

641000 Steuern 0 85.000 0 201<br />

645000 Steuerl. Verrechng. Leistg. Service-Part. UD 18.350 0 0 101<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Erläuterungen<br />

Ausgaben Unterabschnitt 3661 477.350 499.700 514.639<br />

Einnahmen Unterabschnitt 3661 172.850 99.000 177.371<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 304.500 400.700 337.269<br />

Überschuss 0 0 0<br />

152000 Kostenbeteiligung durch Werbegemeinschaft <strong>Lahr</strong><br />

572200 Der Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf:<br />

- Grünplanung u. Umsetzung der Beete (Abt. 602) Euro 170.000<br />

- Vermarktung u. Rahmenprogramm (Abt. 101) Euro 200.000<br />

572300 U.a. Kinderfestival, SWR-Wandertreff<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2011</strong><br />

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Unterabschnitt 3661 Gemeinschaftspflege 3661<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

572600 Der Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf:<br />

a) Zuschuss für die Werbegemeinschaft für Weihnachtsaktion: Euro 10.000<br />

b) Beschaffung und Beleuchtung von Tannenbäumen Euro 2.000<br />

572700 Veranschlagt sind Mittel für Werbung, Programmheft, Plakatkosten etc.<br />

641000 Jahr 2010: Steuerrechtliche Abwicklung der Auswirkungen aus der Betriebsprüfung der Vorjahre (2002-2009)<br />

645000 Hier sind die Ausgaben für Sach- und Serviceleistungen der Service-Partner veranschlagt.<br />

Den hier veranschlagten Leistungen der Service-Partner stehen in gleicher Höhe veranschlagte<br />

Einnahmen aus Werbeleistungen der <strong>Stadt</strong> auf der Finanzposition 1.3661.155000 gegenüber.<br />

Die gegenseitigen Leistungen werden lediglich verrechnet.<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2011</strong> 2010 2009 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben Abschnitt 36 493.600 519.500 571.489<br />

Einnahmen Abschnitt 36 174.350 100.500 178.240<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 319.250 419.000 393.249<br />

Überschuss 0 0 0

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