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Haushaltsjahr 2011 - Stadt Lahr

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1.2310 Einnahmen<br />

110000 Benutzungsgebühren Schülerkopierer UD 0 0 900 501<br />

110100 Einnahmen aus Verpflegung UD 60.000 50.000 59.609 501<br />

150000 Ersatz von Sachausgaben 0 0 8 501<br />

150100 Ersatz von Sachausgaben Abendgymnasium 8.000 8.000 8.782 501<br />

151000 Ersatzleistungen 0 0 48 102<br />

159000 Vermischte Einnahmen 250 250 1.255 501<br />

171000 Zuweisungen vom Land 560.000 538.000 523.040 201<br />

171100 Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke 5.000 5.000 4.800 501<br />

________________________________________________________________________________________<br />

1.2310 Ausgaben<br />

Einnahmen Unterabschnitt 2310 633.250 601.250 598.443<br />

400000 Personalausgaben SN 148.500 139.600 141.004<br />

500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen 112.300 39.700 115.350 604<br />

500200 Brandverhütungsmaßnahmen 453.400 244.400 118.471 604<br />

520000 Inventarunterhaltung GD 9.000 9.000 3.528 501<br />

540000 Bewirtschaftungskosten GD 55.100 129.500 116.015 601<br />

541000 Heizungsaufwand GD 44.650 44.700 38.780 601<br />

542000 Gebäudereinigung GD 73.700 0 0 503<br />

550000 Haltung von Fahrzeugen GD 100 100 94 501<br />

570000 Verpflegung UD 65.000 53.000 57.035 501<br />

571000 Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote 7.500 7.500 4.306 501<br />

572000 Schulveranstaltungen GD 4.000 3.000 4.812 501<br />

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 36.550 30.750 78.463 501<br />

591100 Kosten der Lernmittelfreiheit GD 46.600 46.600 39.525 501<br />

642000 Versicherungen GD 1.000 1.000 1.042 302<br />

642200 Schülerunfallversicherung GD 29.750 28.300 27.265 501<br />

650000 Geschäftsausgaben GD 23.000 17.650 21.348 501<br />

654000 Dienstreisen 100 100 0 501<br />

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 100 100 188 501<br />

675500 Kostenerstattung an BGL 12.000 10.000 3.984 501<br />

679000 Innere Verrechnung 125.050 125.050 125.050 501<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Erläuterungen<br />

Ausgaben Unterabschnitt 2310 1.247.400 930.050 896.261<br />

Einnahmen Unterabschnitt 2310 633.250 601.250 598.443<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 614.150 328.800 297.818<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Schülerzahl 985 (945)<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2011</strong><br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2310 Scheffel-Gymnasium 2310<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

150100 Bei dieser Haushaltsstelle ist der Pauschalbetrag für die Benutzung von Räumen durch die Volkshochschule zur<br />

Abhaltung des Unterrichts des Abendgymnasiums veranschlagt.<br />

500000 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Erneuerung der Oberlichter RWA Pavillon<br />

sowie für die Deckenerneuerung der Flure 1. OG (ohne Klassenräume) veranschlagt.<br />

500200 Brandschutzarbeiten (Elektro/Beleuchtung und Ergänzung Brandmeldeanlage)<br />

679000 Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld.<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2011</strong> 2010 2009 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben Abschnitt 23 1.973.250 2.099.600 2.151.210<br />

Einnahmen Abschnitt 23 1.193.450 1.164.150 1.165.406<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 779.800 935.450 985.804<br />

Überschuss 0 0 0

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