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Haushaltsjahr 2011 - Stadt Lahr

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1.4640 Einnahmen<br />

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 236.000 232.000 236.136 502<br />

150000 Ersatz von Sachausgaben 1.500 1.500 4.172 502<br />

164000 Personalkostenersätze 0 0 1.848 102<br />

171000 Zuweisungen vom Land (Kigaförderung) 197.700 189.000 187.952 502<br />

171010 Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung) 65.400 59.000 46.600 502<br />

172000 Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb. UD 0 0 5.834 502<br />

177000 Spenden 0 0 1.919 502<br />

________________________________________________________________________________________<br />

1.4640 Ausgaben<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4640 500.600 481.500 484.461<br />

400000 Personalausgaben SN 892.900 926.600 898.079<br />

500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen 12.000 62.600 31.979 604<br />

520000 Inventarunterhaltung GD 4.500 4.500 4.198 502<br />

540000 Bewirtschaftungskosten GD 12.350 16.000 18.011 601<br />

541000 Heizungsaufwand GD 8.050 9.100 5.231 601<br />

542000 Gebäudereinigung GD 6.300 0 0 503<br />

570000 Verpflegung 70.000 68.000 69.936 502<br />

575000 pädagogischer Betriebsaufwand GD 6.050 6.050 9.031 502<br />

575010 sonstiger Betriebsaufwand GD 2.700 2.700 0 502<br />

575200 Kosten für die Eingliederungshilfen UD 0 0 3.687 502<br />

642000 Versicherungen GD 2.200 2.000 2.233 302<br />

642200 Schülerunfallversicherung GD 4.550 4.550 4.104 501<br />

650000 Geschäftsausgaben GD 4.500 4.500 4.180 502<br />

654000 Dienstreisen 900 900 574 502<br />

675500 Kostenerstattung an BGL 5.000 5.000 7.956 502<br />

679000 Innere Verrechnung 76.650 76.650 76.650 201<br />

681000 Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte GD UD 71.800 71.800 65.712 201<br />

682000 Abschreibungen f. bewegl. Sachen GD UD 1.950 1.950 1.600 201<br />

685000 Verzinsung des Anlagekapitals GD UD 79.550 79.550 99.247 201<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Erläuterungen<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4640 1.261.950 1.342.450 1.302.409<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4640 500.600 481.500 484.461<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 761.350 860.950 817.948<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Die Einrichtung beinhaltet acht Gruppen mit insgesamt 140 - 150 Plätzen, davon sind 30 Plätze für Kinder unter drei Jahren.<br />

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2011</strong><br />

Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätte Am Schießrain 4640<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2011</strong> 2010 2009 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7

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