01.10.2013 Aufrufe

Haushaltsjahr 2011 - Stadt Lahr

Haushaltsjahr 2011 - Stadt Lahr

Haushaltsjahr 2011 - Stadt Lahr

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

1.4642 Einnahmen<br />

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 162.000 158.000 160.073 502<br />

150000 Ersatz von Sachausgaben 1.000 1.000 3.163 502<br />

164000 Personalkostenersätze 0 0 28.142 102<br />

171000 Zuweisungen vom Land (Kigaförderung) 109.000 103.600 94.779 502<br />

171010 Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung) 55.600 40.500 30.880 502<br />

172000 Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb. UD 25.000 25.000 12.769 502<br />

177000 Spenden 0 0 56 502<br />

________________________________________________________________________________________<br />

1.4642 Ausgaben<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4642 352.600 328.100 329.862<br />

400000 Personalausgaben SN 697.500 649.700 631.746<br />

500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen 39.800 7.100 7.093 604<br />

520000 Inventarunterhaltung GD 3.000 3.000 2.802 502<br />

540000 Bewirtschaftungskosten GD 3.800 6.300 6.342 601<br />

541000 Heizungsaufwand GD 15.200 12.300 19.518 601<br />

542000 Gebäudereinigung GD 3.900 0 0 503<br />

570000 Verpflegung 37.000 37.000 32.175 502<br />

575000 pädagogischer Betriebsaufwand GD 4.000 4.000 6.514 502<br />

575010 sonstiger Betriebsaufwand GD 1.800 1.800 0 502<br />

642000 Versicherungen GD 1.500 1.800 1.344 302<br />

642200 Schülerunfallversicherung GD 2.950 2.950 2.726 501<br />

650000 Geschäftsausgaben GD 3.000 3.000 3.028 502<br />

654000 Dienstreisen 800 800 581 502<br />

675500 Kostenerstattung an BGL 3.000 3.000 829 502<br />

679000 Innere Verrechnung 57.850 57.850 57.850 201<br />

682000 Abschreibungen f. bewegl. Sachen GD UD 1.800 1.800 1.583 201<br />

685000 Verzinsung des Anlagekapitals GD UD 400 400 525 201<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Erläuterungen<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2011</strong><br />

Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße 4642<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4642 877.300 792.800 774.657<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4642 352.600 328.100 329.862<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 524.700 464.700 444.795<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 93 - 98 Plätzen, davon sind 15 Plätze für Kinder unter<br />

drei Jahren sowie 16 Hortplätze. 10 Plätze sind für Kinder von Mitarbeiter/innen des Klinikums, die ihren Wohnsitz<br />

nicht in <strong>Lahr</strong> haben, vorgehalten.<br />

172000 Ab dem Jahr 2009 wird erstmals gesetzlich ein interkommunaler Kostenausgleich vorgeschrieben (§ 8 a KiTaG).<br />

Die Einnahmen hierfür sind erstmals im Jahr 2010 veranschlagt.<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2011</strong> 2010 2009 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

500000 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung der Toilettenanlage im OG veranschlagt.

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!