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Haushaltsjahr 2011 - Stadt Lahr

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1.4643 Einnahmen<br />

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 38.000 36.000 37.815 502<br />

171000 Zuweisungen vom Land (Kigaförderung) 54.300 50.800 49.398 502<br />

172000 Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb. UD 0 0 10.242 502<br />

177000 Spenden 0 0 50 502<br />

________________________________________________________________________________________<br />

1.4643 Ausgaben<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4643 92.300 86.800 97.505<br />

400000 Personalausgaben SN 189.000 182.700 168.473<br />

520000 Inventarunterhaltung GD 1.600 1.600 783 502<br />

530000 Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst. 15.700 15.600 11.641 601<br />

540000 Bewirtschaftungskosten GD 4.750 8.900 1.293 601<br />

541000 Heizungsaufwand GD 3.800 5.700 3.776 601<br />

542000 Gebäudereinigung GD 2.500 0 0 503<br />

575000 pädagogischer Betriebsaufwand GD 2.150 2.150 2.184 502<br />

575010 sonstiger Betriebsaufwand GD 950 950 0 502<br />

575200 Kosten für die Eingliederungshilfen UD 0 0 6.666 502<br />

642000 Versicherungen GD 500 500 412 302<br />

642200 Schülerunfallversicherung GD 1.550 1.500 1.437 501<br />

650000 Geschäftsausgaben GD 1.600 1.600 1.541 502<br />

654000 Dienstreisen 300 300 146 502<br />

675500 Kostenerstattung an BGL 1.700 1.700 3.386 502<br />

679000 Innere Verrechnung 26.000 26.000 26.000 201<br />

681000 Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte GD UD 450 450 432 201<br />

682000 Abschreibungen f. bewegl. Sachen GD UD 400 400 239 201<br />

685000 Verzinsung des Anlagekapitals GD UD 900 900 1.057 201<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Erläuterungen<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2011</strong><br />

Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Unterabschnitt 4643 Kindertagesstätte Kanadaring 4643<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2011</strong> 2010 2009 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4643 253.850 250.950 229.465<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4643 92.300 86.800 97.505<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 161.550 164.150 131.960<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit insgesamt 49 Plätzen.

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