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Haushaltsjahr 2011 - Stadt Lahr

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1.4644 Einnahmen<br />

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 41.000 40.000 39.874 502<br />

150000 Ersatz von Sachausgaben 50 50 0 502<br />

164000 Personalkostenersätze 0 0 474 102<br />

171000 Zuweisungen vom Land (Kigaförderung) 44.200 48.300 50.602 502<br />

171010 Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung) 15.900 9.000 6.860 502<br />

172000 Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb. UD 0 0 236 502<br />

177000 Spenden 0 0 500 502<br />

________________________________________________________________________________________<br />

1.4644 Ausgaben<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4644 101.150 97.350 98.546<br />

400000 Personalausgaben SN 231.600 219.000 206.223<br />

500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen 4.200 4.200 4.086 003<br />

520000 Inventarunterhaltung GD 1.450 1.600 1.939 502<br />

540000 Bewirtschaftungskosten GD 1.800 2.100 2.849 003<br />

541000 Heizungsaufwand GD 2.200 2.300 2.366 003<br />

542000 Gebäudereinigung GD 400 0 0 503<br />

575000 pädagogischer Betriebsaufwand GD 1.950 2.150 3.336 502<br />

575010 sonstiger Betriebsaufwand GD 900 950 0 502<br />

575100 Projekt Bildungshaus UD 1.500 1.500 480 502<br />

642000 Versicherungen GD 500 500 465 302<br />

642200 Schülerunfallversicherung GD 1.400 1.500 1.319 501<br />

650000 Geschäftsausgaben GD 1.450 1.600 1.221 502<br />

654000 Dienstreisen 300 300 182 502<br />

675500 Kostenerstattung an BGL 2.500 2.500 2.861 003<br />

679000 Innere Verrechnung 31.900 31.900 31.900 201<br />

681000 Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte GD UD 8.000 8.000 7.899 201<br />

682000 Abschreibungen f. bewegl. Sachen GD UD 1.250 1.250 1.187 201<br />

685000 Verzinsung des Anlagekapitals GD UD 5.200 5.200 6.678 201<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Erläuterungen<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4644 298.500 286.550 274.992<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4644 101.150 97.350 98.546<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 197.350 189.200 176.446<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 45 - 50 Plätzen,<br />

davon 5 Plätze für 2-jährige Kinder.<br />

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2011</strong><br />

Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Unterabschnitt 4644 Kindertagesstätte Kuhbach 4644<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2011</strong> 2010 2009 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7

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