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GESCHÄFTSBERICHT 2012 - Ehlebracht AG

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46 | LageberichtDer EHLEBRACHT-Konzern hat im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> an einer langfristigen Finanzierungder Gruppe gearbeitet. Wesentlich dafür war die Ausprägung einer langfristigenAnschlussfinanzierung zur Ablösung eines per 31. Dezember <strong>2012</strong> endfälligen Darlehensin Höhe von 4,0 Millionen Euro. Die Unternehmensgruppe hat hierfür Ende<strong>2012</strong> ein Tilgungsdarlehen mit einer Laufzeit von fünf Jahren bei der Commerzbankgezeichnet. Zudem wurden weitere Finanzierungen im Volumen von 0,9 MillionenEuro mit Laufzeiten bis max. 2017 unterzeichnet. Ein weiterer Fokus lag <strong>2012</strong> auf derRückführung der Verbindlichkeiten zur Entschuldung.Der Konzern hat seine finanzwirtschaftlichen Ziele im Berichtsjahr <strong>2012</strong> erreicht:Die Unternehmensgruppe hat <strong>2012</strong> das Volumen der lang- und kurzfristigen Verbindlichkeitenvon 28,6 Millionen Euro um 2,8 Millionen Euro auf 25,8 Millionen Eurozurückgeführt.Die Rückführungen betrafen mit 1,3 Millionen Euro finanzielle Verbindlichkeiten undmit 1,5 Millionen Euro andere Verbindlichkeiten inkl. Rückstellungen. Das Volumenfinanzieller Verbindlichkeiten reduzierte sich von 13,4 Millionen Euro auf 12,1 MillionenEuro – andere Verbindlichkeiten und Rückstellungen von 15,2 Millionen Euro auf13,7 Millionen Euro.Bei den finanziellen Verbindlichkeiten verringerten sich die kurzfristigen Anteile von6,3 Millionen Euro im Vorjahr auf 3,0 Millionen Euro zum 31. Dezember <strong>2012</strong>, währendsich die langfristigen Anteile von 7,1 Millionen Euro im Vorjahr auf 9,1 MillionenEuro zum Berichtsende erhöhten.Die nachstehende Übersicht stellt die Entwicklung der lang- und kurzfristigen finanziellenVerbindlichkeiten dar:Verbindlichkeiten <strong>2012</strong> 2011 VeränderungMio. € Mio. € Mio. €Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 9,1 7,1 + 2,0Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 3,0 6,3 – 3,3Summe finanzieller Verbindlichkeiten 12,1 13,4 – 1,3Der Konzern hat im Berichtszeitraum den Anteil seiner langfristigen Finanzierungenmit Restlaufzeiten bis zu sechs Jahren von 53,0 Prozent im Vorjahr auf 75,2 Prozentim Berichtsjahr erhöht.Der Anteil der kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten wurde zudem <strong>2012</strong> von47,0 Prozent im Vorjahr auf 24,8 Prozent reduziert. Er umfasste Ende <strong>2012</strong> ein Volumenvon 3,0 Millionen Euro, das zu 2,7 Millionen Euro auf innerhalb eines Jahresfällige Tilgungen und zu 0,3 Millionen Euro auf Zinsabgrenzungen und eine geringeKontokorrentinanspruchnahme entfiel. Die kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeitenwaren zum Bilanzstichtag 31. Dezember <strong>2012</strong> in voller Höhe durch liquideMittel von 3,8 Millionen Euro gedeckt.

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