Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung, Industriedialog und regionale Kooperation Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 <strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 89.985,88 143.461,00 7.439.635,00 7.482.721,00 7.557.549,00 7.633.125,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 18.620,00 0,00 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 108.605,88 143.461,00 7.459.635,00 7.502.921,00 7.577.951,00 7.653.731,00 11 - Personalaufwendungen -191.954,62 -282.512,00 -364.233,00 -336.565,00 -339.931,00 -343.330,00 12 - Versorgungsaufwendungen -14.221,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -40.375,07 -67.206,00 -61.500,00 -62.115,00 -62.737,00 -63.364,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -598,14 -600,00 -598,00 -604,00 -610,00 -616,00 15 - Transferaufwendungen -361.053,44 -362.978,00 -62.136,00 -62.757,00 -63.386,00 -64.020,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -76.684,46 -154.745,00 -7.441.849,00 -7.516.267,00 -7.591.430,00 -7.667.344,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -684.887,18 -868.041,00 -7.930.316,00 -7.978.308,00 -8.058.094,00 -8.138.674,00 Ansatz 2017 Ansatz <strong>2018</strong> Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 18 = Ordentliches Ergebnis -576.281,30 -724.580,00 -470.681,00 -475.387,00 -480.143,00 -484.943,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -576.281,30 -724.580,00 -470.681,00 -475.387,00 -480.143,00 -484.943,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -576.281,30 -724.580,00 -470.681,00 -475.387,00 -480.143,00 -484.943,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -62.859,00 -66.613,00 -78.205,00 -78.988,00 -79.774,00 -80.572,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -639.140,30 -791.193,00 -548.886,00 -554.375,00 -559.917,00 -565.515,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong> allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung, Industriedialog und regionale Kooperation Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz <strong>2018</strong> Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 89.985,88 143.461,00 7.439.635,00 7.482.721,00 7.557.549,00 7.633.125,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.620,00 0,00 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 108.605,88 143.461,00 7.459.635,00 7.502.921,00 7.577.951,00 7.653.731,00 10 - Personalauszahlungen -198.786,96 -282.512,00 -364.233,00 -336.565,00 -339.931,00 -343.330,00 11 - Versorgungsauszahlungen -16.482,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -40.375,07 -67.206,00 -61.500,00 -62.115,00 -62.737,00 -63.364,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -388.641,33 -362.978,00 -62.136,00 -62.757,00 -63.386,00 -64.020,00 15 - Sonstige Auszahlungen -79.494,70 -154.745,00 -7.441.849,00 -7.516.267,00 -7.591.430,00 -7.667.344,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -723.780,58 -867.441,00 -7.929.718,00 -7.977.704,00 -8.057.484,00 -8.138.058,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -615.174,70 -723.980,00 -470.083,00 -474.783,00 -479.533,00 -484.327,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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