Produkt 05.03.01 Beson<strong>der</strong>e soziale Leistungen Erläuterungen: Teilprodukt 950400 "Verwaltung": Zu A/543990 "An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben": Aufgrund eines Urteils des BGH vom 25.11.2015 müssen die Betreuungsbehörden nun die Kosten für die Öffnung von Wohnungen, zur Umsetzung eines gerichtlichen Unterbringungsbeschlusses, übernehmen.
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Beson<strong>der</strong>e Soziale Leistungen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz <strong>2018</strong> Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 863.435,00 753.000,00 768.000,00 775.680,00 783.437,00 791.272,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.570,00 2.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 4.165,36 11.500,00 11.500,00 11.615,00 11.731,00 11.848,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 873.170,36 766.500,00 784.500,00 792.345,00 800.269,00 808.272,00 11 - Personalaufwendungen -755.364,53 -734.969,00 -628.159,00 -634.441,00 -640.785,00 -647.193,00 12 - Versorgungsaufwendungen -79.233,05 -81.123,00 -52.525,00 -53.050,00 -53.581,00 -54.117,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -867.599,36 -764.500,00 -779.500,00 -787.295,00 -795.168,00 -803.120,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.059,70 -13.300,00 -13.300,00 -13.433,00 -13.567,00 -13.702,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.709.256,64 -1.593.892,00 -1.473.484,00 -1.488.219,00 -1.503.101,00 -1.518.132,00 18 = Ordentliches Ergebnis -836.086,28 -827.392,00 -688.984,00 -695.874,00 -702.832,00 -709.860,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -836.086,28 -827.392,00 -688.984,00 -695.874,00 -702.832,00 -709.860,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -836.086,28 -827.392,00 -688.984,00 -695.874,00 -702.832,00 -709.860,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -146.095,18 -139.795,00 -100.593,00 -101.599,00 -102.614,00 -103.640,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -982.181,46 -967.187,00 -789.577,00 -797.473,00 -805.446,00 -813.500,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong> allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00