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Haushaltsjahr 2010 - Stadt Lahr

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1.2300 Einnahmen<br />

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 5.200 5.200 6.425 501<br />

110100 Einnahmen aus Verpflegung UD 40.000 35.000 10.375 501<br />

110200 Teilnehmerentgelte Musik UD 0 6.200 2.070 501<br />

150000 Ersatz von Sachausgaben 0 0 173 501<br />

169000 Innere Verrechnung 18.200 18.200 18.200 501<br />

171000 Zuweisungen vom Land 494.500 515.000 494.946 201<br />

171100 Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke 5.000 5.000 6.750 501<br />

________________________________________________________________________________________<br />

1.2300 Ausgaben<br />

Einnahmen Unterabschnitt 2300 562.900 584.600 538.939<br />

400000 Personalausgaben SN 257.000 255.100 253.622<br />

500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen 172.900 28.000 27.133 604<br />

500100 Gebäudeunterhaltung Turnhalle 7.000 2.500 409 604<br />

500200 Brandverhütungsmaßnahmen 308.900 431.600 0 604<br />

520000 Inventarunterhaltung GD 11.550 10.000 15.081 501<br />

540000 Bewirtschaftungskosten GD 84.550 62.900 77.120 601<br />

541000 Heizungsaufwand GD 85.500 91.300 69.782 601<br />

550000 Haltung von Fahrzeugen GD 200 200 62 501<br />

570000 Verpflegung UD 43.000 39.000 41.310 501<br />

571000 Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote 12.500 12.500 6.657 501<br />

572000 Schulveranstaltungen GD 3.000 3.000 2.660 501<br />

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 22.450 30.400 30.255 501<br />

591100 Kosten der Lernmittelfreiheit GD 45.000 50.000 42.254 501<br />

591700 Musik UD 0 7.800 3.280 501<br />

642000 Versicherungen GD 1.000 1.000 903 302<br />

642200 Schülerunfallversicherung GD 26.800 25.750 24.497 501<br />

650000 Geschäftsausgaben GD 17.300 17.300 21.528 501<br />

654000 Dienstreisen 100 100 10 501<br />

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 150 150 113 501<br />

675500 Kostenerstattung an BGL 8.000 10.000 9.723 501<br />

679000 Innere Verrechnung 26.650 26.650 26.650 501<br />

681000 Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte UD 5.700 5.700 5.700 201<br />

685000 Verzinsung des Anlagekapitals UD 30.300 30.300 30.300 201<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Erläuterungen<br />

Ausgaben Unterabschnitt 2300 1.169.550 1.141.250 689.050<br />

Einnahmen Unterabschnitt 2300 562.900 584.600 538.939<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 606.650 556.650 150.111<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Schülerzahl 869 (925)<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2010</strong><br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2300 Max-Planck-Gymnasium 2300<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

500000 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Sanierung der Betonkonstruktion,<br />

die Sanierung des Kanalnetzes (Hausanschlüsse) und für die Sanierung der Gebäudefuge des ehem.<br />

Kohlekellers veranschlagt.<br />

500100 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung der Oberlichtöffner (2. BA)<br />

veranschlagt.<br />

500200 Brandschutzarbeiten (u.a. abgehängte Decken in den Treppenhäusern und Sichtfluren, Rauchansaugsystem<br />

-RAS-, Bühnenvorhang)<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2010</strong> 2009 2008 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

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