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Haushaltsjahr 2010 - Stadt Lahr

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1.7920 Einnahmen<br />

110000 Vermietung Fahrradboxen 6.000 3.700 3.893 601<br />

162000 Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. 40.000 40.000 42.488 101<br />

162100 Kostenerstattung von örtlichen Trägern 37.000 37.000 40.648 101<br />

________________________________________________________________________________________<br />

1.7920 Ausgaben<br />

Einnahmen Unterabschnitt 7920 83.000 80.700 87.029<br />

540000 Bewirtschaftungskosten 400 500 467 601<br />

675500 Kostenerstattung an BGL 2.000 2.000 0 101<br />

715000 Zuw. u. Zuschüsse a. öff.wirtsch. Untern. GD 145.000 145.000 128.340 101<br />

715100 Mehrleistungen Linie 106 14.000 14.000 0 101<br />

715200 Tarifverbund Ortenau 21.700 21.700 0 101<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Erläuterungen<br />

Ausgaben Unterabschnitt 7920 183.100 183.200 128.807<br />

Einnahmen Unterabschnitt 7920 83.000 80.700 87.029<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 100.100 102.500 41.778<br />

Überschuss 0 0 0<br />

162000 Es sind hier die Erstattungen des Landkreises veranschlagt.<br />

162100 Kostenbeteiligung von Umlandgemeinden am AST<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2010</strong><br />

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. 7920<br />

Personennahverkehrs<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

715000 Bei dieser Haushaltsstelle sind die Kosten für das Anruf-Sammel-Taxi (AST) veranschlagt.<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2010</strong> 2009 2008 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Die Kosten für den <strong>Stadt</strong>verkehr werden ab 01.01.2004 im Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr <strong>Lahr</strong> veranschlagt.<br />

Ausgaben Abschnitt 79 1.071.450 1.244.050 929.854<br />

Einnahmen Abschnitt 79 340.800 387.500 339.092<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 730.650 856.550 590.763<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Ausgaben Einzelplan 7 3.870.350 4.269.400 3.984.265<br />

Einnahmen Einzelplan 7 2.432.700 2.595.700 2.490.830<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 1.437.650 1.673.700 1.493.435<br />

Überschuss 0 0 0

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