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Haushaltsjahr 2010 - Stadt Lahr

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2.6150 001 Einnahmen für den Unterabschnitt<br />

353000 Ausgleichsbeträge 0 70.000 136.270 206.270 206.270 601<br />

_______________________________________________________________<br />

Einnahmen Maßnahme 001 0 70.000 136.270 206.270 206.270<br />

2.6150 004 Sanierungsmaßnahme Kasernenareal<br />

361000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 0 69.485 69.485 69.485 601<br />

_______________________________________________________________<br />

Einnahmen Maßnahme 004 0 0 69.485 69.485 69.485<br />

950000 _______________________________________________________________<br />

Planungskosten 0 0 0 25.551 25.551 25.551 610<br />

Ausgaben Maßnahme 004 0 0 0 25.551 25.551 25.551<br />

Zuschussbedarf 0 0 0 0 0<br />

Überschuss 0 0 43.934 43.934 43.934<br />

2.6150 005 Sanierungsmaßnahme nördliche Altstadt<br />

361000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 640.000 490.000 419.533 1.969.838 1.329.838 601<br />

361010 Denkmalförderung Altes Rathaus 0 45.000 0 45.000 45.000 604<br />

368000 Kostenerstattung von Dritten 0 0 157 157 157 601<br />

_______________________________________________________________<br />

Einnahmen Maßnahme 005 640.000 535.000 419.690 2.014.995 1.374.995<br />

940000 Sanierung Altes Rathaus 0 0 0 74.965 246.874 246.874 604<br />

950000 Urteilsplatz 0 0 800.000 736.854 1.636.529 1.636.529 605<br />

950100 Ausbau Dinglinger-Tor-Straße 0 0 100.000 0 100.000 100.000 605<br />

950200 Ausbau Vordere Mauergasse u. Obertorstr. 230.000 0 0 0 230.000 0 605<br />

987000 Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche 880.000 225.000 500.000 659- 2.129.341 1.249.341 601<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 005 1.110.000 225.000 1.400.000 811.160 4.342.743 3.232.743<br />

Zuschussbedarf 470.000 865.000 391.470 2.327.748 1.857.748<br />

Überschuss 0 0 0 0 0<br />

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br />

987000 2011<br />

225.000<br />

Vermögenshaushalt <strong>2010</strong><br />

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6150 <strong>Stadt</strong>sanierung 6150<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung<br />

<strong>2010</strong> <strong>2010</strong> 2009 2008 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2009<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.6150 006 Sanierungsmaßnahme Innenstadt Südwest II<br />

361000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 0 0 594.000 594.000 601<br />

_______________________________________________________________<br />

Einnahmen Maßnahme 006 0 0 0 594.000 594.000<br />

950000 Bädlewegbrücke 0 0 0 0 147.675 147.675 605<br />

987000 Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche 0 0 0 0 957.463 957.463 601<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 006 0 0 0 0 1.105.137 1.105.137<br />

Zuschussbedarf 0 0 0 511.137 511.137<br />

Überschuss 0 0 0 0 0<br />

2.6150 007 Sanierungsmaßnahme Albert-Schweitzer-Straße<br />

361000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 132.000 294.461 1.722.736 1.722.736 601<br />

_______________________________________________________________<br />

Einnahmen Maßnahme 007 0 132.000 294.461 1.722.736 1.722.736<br />

950000 Planungskosten 0 0 0 32- 44.855 44.855 610<br />

950100 Ausbau Fröbelstraße 0 0 0 199.880 199.880 199.880 605<br />

950200 Ausbau Albert-Schweitzer-Straße 0 0 220.000 0 220.000 220.000 605<br />

960000 Multifunktionsfeld/Parkanlage 0 0 0 292.472 292.472 292.472 602<br />

960100 Rasenfläche Friedrichschule 0 0 0 21.868 21.868 21.868 602<br />

987000 Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche 0 0 0 0 1.962.383 1.962.383 601<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 007 0 0 220.000 514.188 2.741.459 2.741.459<br />

Zuschussbedarf 0 88.000 219.727 1.018.723 1.018.723<br />

Überschuss 0 0 0 0 0<br />

2.6150 008 Sanierungsmaßnahme Kanadaring<br />

351000 Kostenerstattung Städt. Wobau GmbH 0 150.000 9.520 159.520 159.520 610<br />

361000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 114.000 0 0 114.000 0 601<br />

_______________________________________________________________<br />

Einnahmen Maßnahme 008 114.000 150.000 9.520 273.520 159.520<br />

950000 _______________________________________________________________<br />

Planungskosten 0 0 150.000 9.520 159.520 159.520 610<br />

Ausgaben Maßnahme 008 0 0 150.000 9.520 159.520 159.520<br />

Zuschussbedarf 0 0 0 0 0<br />

Überschuss 114.000 0 0 114.000 0<br />

Ausgaben Abschnitt 61 1.210.000 225.000 1.770.000 1.370.371 8.374.411 7.264.411<br />

Einnahmen Abschnitt 61 2.091.000 887.000 929.426 8.049.220 5.958.220<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 883.000 440.945 325.191 1.306.191<br />

Überschuss 881.000 0 0 0 0

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