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Haushaltsjahr 2010 - Stadt Lahr

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1.4641 Einnahmen<br />

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 198.000 205.000 186.059 502<br />

150000 Ersatz von Sachausgaben 1.000 1.000 1.529 502<br />

164000 Personalkostenersätze 0 0 2.694 102<br />

171000 Zuweisungen vom Land (Kigaförderung) 155.900 195.000 209.037 502<br />

171010 Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung) 72.000 36.000 0 502<br />

172000 Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb. UD 0 0 13.138 502<br />

________________________________________________________________________________________<br />

1.4641 Ausgaben<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4641 426.900 437.000 412.456<br />

400000 Personalausgaben SN 845.800 825.200 795.632<br />

500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen 41.000 87.000 61.598 604<br />

520000 Inventarunterhaltung GD 19.900 3.900 5.417 502<br />

540000 Bewirtschaftungskosten GD 14.100 19.900 14.611 601<br />

541000 Heizungsaufwand GD 15.200 17.800 15.840 601<br />

570000 Verpflegung 53.000 53.000 54.445 502<br />

575000 pädagogischer Betriebsaufwand GD 5.250 6.900 10.779 502<br />

575010 sonstiger Betriebsaufwand GD 2.300 0 0 502<br />

575200 Kosten für die Eingliederungshilfen UD 0 0 9.171 502<br />

642000 Versicherungen GD 2.200 2.000 2.040 302<br />

642200 Schülerunfallversicherung GD 3.800 3.500 3.368 501<br />

650000 Geschäftsausgaben GD 3.900 3.650 5.237 502<br />

654000 Dienstreisen 600 600 325 502<br />

675500 Kostenerstattung an BGL 4.000 4.000 7.960 502<br />

679000 Innere Verrechnung 75.300 75.300 55.400 201<br />

681000 Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte GD UD 15.150 15.850 15.101 201<br />

682000 Abschreibungen f. bewegl. Sachen GD UD 3.850 3.600 3.819 201<br />

685000 Verzinsung des Anlagekapitals GD UD 21.250 26.100 25.429 201<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Erläuterungen<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2010</strong><br />

Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Unterabschnitt 4641 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße 4641<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4641 1.126.600 1.148.300 1.086.173<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4641 426.900 437.000 412.456<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 699.700 711.300 673.717<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Die Einrichtung beinhaltet sieben Gruppen mit insgesamt 121 - 126 Plätzen, davon sind 25 Plätze für Kinder<br />

unter drei Jahren.<br />

500000 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Aufschaltung auf die GLT sowie für<br />

kleinere Umbaumaßnahmen im Erdgeschoss veranschlagt.<br />

520000 Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr wegen diverser Ersatzbeschaffungen (Gebrauchsgegenstände<br />

Untergeschoss)<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2010</strong> 2009 2008 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7

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