16.09.2013 Views

Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />

<strong>Børne</strong>handicap<br />

På denne funktion registreres udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere under<br />

18 år. Behandling af stofmisbrugere under 18 år er en foranstaltning efter Servicelovens<br />

§ 101, der bliver registreret på den funktion, der vedrører det tilbud som den unge<br />

modtager.<br />

Budgettet er i 2013 afsat med 180.000 kr. med henvisning til forbruget i 2011 samt den<br />

forventede udvikling i 2012.<br />

05.28.21<br />

Forebyggende foranstaltninger for børn <strong>og</strong> unge 4.903.320<br />

Regnskab 2011 6.728.401<br />

Budget 2012 5.305.320<br />

På funktionen registreres udgifter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn<br />

<strong>og</strong> unge.<br />

Udgifterne vedrører foranstaltninger i form af praktisk, pædag<strong>og</strong>isk eller anden støtte i<br />

hjemmet, aflastningsordninger, fast kontaktperson, anden hjælp der har til formål at<br />

yde rådgivning <strong>og</strong> behandling m.m., økonomisk støtte samt støtteperson.<br />

05.28.21.1.005<br />

Aflastningsordninger 2.862.580<br />

Regnskab 2011 3.916.346<br />

Budget 2012 2.912.530<br />

På funktionen registreres udgifter til aflastningsfamilier. Der udbetales plejevederlag<br />

samt kost- <strong>og</strong> l<strong>og</strong>i.<br />

Budgettet dækker udgifter til 19 børn, der er anbragt i aflastningsordninger samt via<br />

plejehjemsforeninger, heraf udgør lønudgiften 677.550 kr. Lundø <strong>og</strong> Birketoften kan<br />

nævnes, som n<strong>og</strong>le af de tilbud der anvendes.<br />

05.28.21.1.007<br />

Fast kontaktperson for barnet eller den unge 922.630<br />

Regnskab 2011 912.186<br />

Budget 2012 618.270<br />

Her konteres honorarer til støtte-/kontaktpersoner for hele familien samt eventuelle<br />

udgifter til aktivitetsydelser <strong>og</strong> transport.<br />

Budgettet vedrører udgifter til 10 støttekontaktpersoner, hvoraf 7 aflønnes af kommunen<br />

med en lønudgift på 286.280 kr.<br />

05.28.21.1.010 <strong>og</strong> 05.28.21.1.4.010 (private leverandører af ikke-momsbelagte tje-<br />

nesteydelser)<br />

Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning behandling <strong>og</strong> 595.620<br />

praktisk pædag<strong>og</strong>isk støtte<br />

Regnskab 2011 1.162.136<br />

Budget 2012 1.199.610<br />

163

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!