16.09.2013 Views

Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />

Sociale formål <strong>og</strong> omsorgsarbejder<br />

Tilskud til det frivillige sociale arbejde <strong>og</strong> udviklingsprojekter ydes ud fra en grundtanke<br />

om, at der er opgaver som bedst løses via den frivillige sociale indsats. Det gælder<br />

bl.a. besøgstjenesterne, telefonrådgivninger, sociale ”caféer”, aflastningsophold eller<br />

lignende.<br />

Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

Stille fysiske rammer til rådighed<br />

for borgernes selv-<br />

udfoldelse.<br />

Understøtte det frivillige<br />

sociale arbejde.<br />

Bidrage med økonomisk<br />

tilskud til bl.a. udviklingsprojekter<br />

til sociale formål <strong>og</strong><br />

forsøg, med særligt fokus<br />

på velfærdsteknol<strong>og</strong>iske<br />

tiltag.<br />

At der med støtte fra udvalget<br />

etableres foreninger,<br />

netværk med frivilligt socialt<br />

sigte <strong>og</strong>/eller særlige projekter.<br />

Annoncering indrettes<br />

herefter.<br />

Aktiviteterne i pensionisthusene<br />

skal svare til folke-<br />

pensionisternes behov.<br />

Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalgets<br />

beslutninger følges<br />

Aktiviteter som giver såvel<br />

borgerne et bedre tilbud<br />

som kompenserer for anvendelse<br />

af medarbejderressourcer,<br />

vil blive priorite-<br />

ret.<br />

Der tilgår ansøgninger fra<br />

lokale frivillige, der eksplicit<br />

retter sig efter udvalgets<br />

målsætninger.<br />

Budgetteringsmetoder <strong>og</strong> forudsætninger<br />

247<br />

Opfølgning <strong>og</strong> dial<strong>og</strong> med<br />

brugerne <strong>og</strong> de ansatte i<br />

pensionisthusene.<br />

Løbende opfølgning.<br />

Projektejere der modtager<br />

tilskud, forpligter sig til at<br />

videreformidle de færdige<br />

projekter.<br />

Der redegøres for målopfyldelsen<br />

i forbindelse med de<br />

2 årlige behandlinger i udvalget<br />

Budgettet er på dette område karakteriseret ved at institutionerne <strong>og</strong> puljerne har en<br />

fast ramme. Budgettet er d<strong>og</strong> fastsat på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug<br />

samt en vurdering af det aktuelle aktivitetsniveau.<br />

Bevillingsoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Regnskab<br />

2011<br />

Budget<br />

2012<br />

Budget<br />

2013<br />

BO<br />

2014<br />

BO<br />

2015<br />

BO<br />

2016<br />

Lønudgifter 2.443 2.705 2.745 2.745 2.745 2.745<br />

Øvrige driftsudgifter 6.113 4.149 4.185 4.185 4.185 4.185<br />

Bruttoudgifter 8.556 6.854 6.930 6.930 6.930 6.930<br />

Indtægter -611 -717 -730 -730 -730 -730<br />

I alt<br />

nettodriftsudgifter 7.945 6.137 6.200 6.200 6.200 6.200

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!