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Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

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1.2112 Einnahmen<br />

100000 Verwaltungsgebühren 0 0 0 402<br />

140000 Mieten und Pachten 500 500 515 101<br />

159000 Essengeld Ganztagsschule UD 35.000 0 26.578 402<br />

168000 Erstattung vom übrigen Bereich UD 0 0 4.487 402<br />

171000 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 0 0 0 101<br />

171100 Elternbeiträge für schuleigene Projekte UD 0 0 0 402<br />

171101 Zuschüsse für Jugendbegleiter UD 6.500 4.000 4.400 402<br />

172000 Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden 0 0 0 101<br />

178100 Spenden Allgemein UD 0 0 1.000 402<br />

178101 Spenden Projekt "Ganztagsbetrieb" UD 0 0 0 402<br />

178102 ________________________________________________________________________________________<br />

Spenden Projekte (f. Ko. außerh.Budget) 0 0 0 101<br />

Einnahmen Unterabschnitt 42.000 4.500 36.980<br />

1.2112 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben SN 42.730 43.910 43.946<br />

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 17.500 10.000 11.944 650<br />

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 200 200 0 101<br />

522000 Schulausstattung GD UD 2.000 1.410 2.249 402<br />

531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 280 280 271 101<br />

531100 Miete und Wartung Kopiergerät GD UD 3.500 3.200 3.648 402<br />

540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 33.000 35.000 31.483 600<br />

541000 Sachversicherungen Gebäude GD 5.400 7.000 6.154 300<br />

545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 17.000 17.000 15.215 230<br />

545100 Mittagstisch, Lohnkosten fremd 0 0 1.034 101<br />

579000 Material Bauhof-Lager 3.000 3.000 1.273 650<br />

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 4.500 4.500 4.638 402<br />

592000 Lernmittel GD UD 10.780 6.020 12.464 402<br />

594000 Auslagen des Elternbeirates GD UD 350 350 32 402<br />

594100 Feiern/ Ausflüge/ Preise GD UD 400 400 42 402<br />

594200 Spiel/Sport/Turnen GD UD 800 950 364 402<br />

594300 Benutzungsengelte an Badezentrum Au GD UD 1.000 1.000 772 402<br />

630000 EDV Kosten allgemein GD 330 250 171 101<br />

650000 Geschäftsausgaben GD UD 1.100 1.100 1.522 402<br />

651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD UD 800 800 1.375 402<br />

652000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD 1.500 1.500 1.302 402<br />

654000 Dienstfahrten, Reisekosten 90 90 94 110<br />

658100 Schuleigene Projekte GD UD 300 1.000 35.575 402<br />

658101 Mh.Jahrg.Übergr.1-Kl Ganzt.Betr.(Invest) 0 0 0 999<br />

658200 Ganztagsmaßnahmen (Zuschlag) GD UD 6.050 5.230 4.242 402<br />

658300 Ausgaben für Jugendbegleiter GD UD UE 6.500 4.000 6.507 402<br />

658400 Ausgaben Mensaessen 35.000 0 0 402<br />

668000 Vermischte Ausgaben GD UD 350 350 632 402<br />

668001 Freiwilliges Soziales Jahr Sport GD UD 0 0 980 999<br />

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen GD UD 0 0 7.134- 200<br />

668200 Budgetübertrag aus Rücklage GD UD UE 0 0 0 200<br />

668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 0 200<br />

675000 Fahrtkosten <strong>Stadt</strong>werke zum Badezentrum GD UD 600 550 599 402<br />

679300 I.V. Bauhof Löhne 6.000 8.000 1.855 600<br />

679400 I.V. Sportstättenbenutzung 4.380 4.620 2.967 200<br />

679500 ________________________________________________________________________________________<br />

I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 600 1.000 314 600<br />

Ausgaben Unterabschnitt 206.040 162.710 186.532<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 42.000 4.500 36.980<br />

Zuschussbedarf 164.040 158.210 149.552<br />

Erläuterungen:<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2012</strong><br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2112 Steige-Grundschule 2112<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2012</strong> 2011 2010 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

zu Personalausgaben (.400000) im Jahr<br />

Stellen 0,95 0,95 0,95<br />

Weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf.<br />

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