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Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

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2.9100 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 2.321.440 1.596.300 0 200<br />

310000 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 1.683.400 2.037.000 103.289 200<br />

374100 Einn. aus Krediten o. Umsch. v. sonst öB 0 0 0 200<br />

376100 Einn.aus Krediten o. Umsch. v. sonst. öSR 0 0 4.556.000 200<br />

377100 Einn.aus Krediten o. Umsch. v. priv. Unt. 0 0 0 200<br />

378100 Einn.a.Krediten v. übrig.Bereich o. Umsch 0 0 0 200<br />

379100 Innere Darlehen (aus den Stiftungen) 0 0 237 200<br />

_______________________________________________________________<br />

Einnahmen Maßnahme 4.004.840 3.633.300 4.659.527 0 0<br />

900000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 27.981 200<br />

910000 Zuführung an Rücklagen 0 0 0 0 200<br />

930000 Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen 0 0 0 0 200<br />

976100 Ordentliche Tilgung von sonst. öff. SR GD 545.900 0 504.800 418.395 200<br />

977100 Ordentliche Tilgung von priv. Unternehmen GD 84.300 0 80.820 77.480 200<br />

978100 Ordentliche Tilgung vom übrigen Bereich GD 0 0 0 0 200<br />

979000 Tilgung Innere Darlehen GD 0 0 0 0 200<br />

979100 Tilgung Innere Darlehen 0 0 0 0 200<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 630.200 0 585.620 523.856 0 0<br />

Zuschussbedarf 0 0 0 0 0<br />

Überschuss 3.374.640 3.047.680 4.135.671 0 0<br />

Erläuterungen:<br />

Bei Umschuldungen: Mehreinnahmen sind für Mehrausgaben zu verwenden. Ausgaben sind nur in Höhe der Einnahmen zulässig.<br />

Alle Tilgungsausgaben sind gegenseitig deckungsfähig<br />

Entwicklung von: nach Planzahlen<br />

Rücklage<br />

Tatsächlicher Stand am 31.12.2010 3.226.895<br />

Entnahme nach Plan 2011 -2.037.000 (- 786.972 voraussichtliche Entnahme)<br />

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2011 2.439.923<br />

Entnahme nach Plan <strong>2012</strong> -1.683.400<br />

Zuführung nach Plan <strong>2012</strong> 0<br />

Voraussichtlicher Stand am 31.12.<strong>2012</strong> 756.523<br />

Gesetzliche Mindesthöhe der allgemeine Rücklage für <strong>2012</strong> 716.723<br />

Kredite<br />

Tatsächlicher Stand am 31.12.2010 21.162.945<br />

Zuzügliche HHR 2010 0<br />

Zunahme nach Plan 2011 0<br />

Abnahme nach Plan 2011 (Tilgung) -585.620<br />

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2011 20.577.325<br />

Zunahme nach Plan <strong>2012</strong> 0<br />

Abnahme nach Plan <strong>2012</strong> (Tilgung) - 630.200<br />

Voraussichtlicher Stand am 31.12.<strong>2012</strong> 19.947.125<br />

Innere Darlehen<br />

Tatsächlicher Stand am 31.12.2010 247.758<br />

Zunahme nach Plan 2011 + 0<br />

Abnahme nach Plan 2011 - 0<br />

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2011 247.758<br />

Zunahme nach Plan <strong>2012</strong> + 0<br />

Abnahme nach Plan <strong>2012</strong> - 0<br />

Voraussichtlicher Stand am 31.12.<strong>2012</strong> 247.758<br />

Vermögenshaushalt <strong>2012</strong><br />

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9100<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011 2010 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2011<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 630.200 0 585.620 523.856 0 0<br />

Einnahmen Abschnitt 91 4.004.840 3.633.300 4.659.527 0 0<br />

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