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universidad mayor de san andres facultad de ciencias economicas y ...

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AUDITORÍA DEL KARDEX ACADÉMICO DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA<br />

FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA - 2009<br />

Específicas<br />

Entre algunas funciones po<strong>de</strong>mos mencionar:<br />

a) Determinar y verificar el grado <strong>de</strong> cumplimiento y aplicación <strong>de</strong><br />

Disposiciones Legales Vigentes, Reglamentos Internos y otros.<br />

b) Elaborar planes anuales <strong>de</strong> Auditoría y remitirlos a la Contraloría General<br />

<strong>de</strong> la República previa aprobación <strong>de</strong> la Máxima Autoridad Ejecutiva.<br />

c) Emitir opinión sobre la Confiabilidad <strong>de</strong> la información contenida en los<br />

Estados Financieros y registros contables que los sustentan.<br />

d) Realizar exámenes especiales.<br />

e) Evaluar la eficiencia <strong>de</strong> los sistemas <strong>de</strong> Administración y Control<br />

Gubernamental.<br />

f) Realizar seguimiento a las recomendaciones <strong>de</strong> Auditoría.<br />

g) Controlar el cumplimiento <strong>de</strong> las políticas, metas y objetivos <strong>de</strong> la<br />

Institución.<br />

h) Controlar y Fiscalizar las operaciones económico-financieras y<br />

<strong>de</strong>terminar los controles internos relacionados con todas las activida<strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong> la Institución.<br />

i) Evaluar el Sistema <strong>de</strong> Control Interno y elevar sugerencias para un<br />

funcionamiento más efectivo y a<strong>de</strong>cuado.<br />

3.8 Estructura Organizacional <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Auditoría Interna<br />

La unidad <strong>de</strong> Auditoría Interna, está ubicada a nivel <strong>de</strong> asesoramiento <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la<br />

UMSA a partir <strong>de</strong> 1984, año en el que se consi<strong>de</strong>ra en el sexto congreso <strong>de</strong><br />

<strong>universidad</strong>es que el Departamento <strong>de</strong> Auditoría Interna pase a nivel STAFF;<br />

mediante Resolución Rectoral Nº 530 <strong>de</strong>l 11 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 1984 referente al Manual<br />

<strong>de</strong> Organización y Funciones, preparado por el Departamento <strong>de</strong> Auditoría Interna,<br />

el cual busca reunir activida<strong>de</strong>s homogéneas, en procura <strong>de</strong> un mejor rendimiento<br />

<strong>de</strong> este sector.<br />

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