universidad mayor de san andres facultad de ciencias economicas y ...
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AUDITORÍA DEL KARDEX ACADÉMICO DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA<br />
FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA - 2009<br />
Específicas<br />
Entre algunas funciones po<strong>de</strong>mos mencionar:<br />
a) Determinar y verificar el grado <strong>de</strong> cumplimiento y aplicación <strong>de</strong><br />
Disposiciones Legales Vigentes, Reglamentos Internos y otros.<br />
b) Elaborar planes anuales <strong>de</strong> Auditoría y remitirlos a la Contraloría General<br />
<strong>de</strong> la República previa aprobación <strong>de</strong> la Máxima Autoridad Ejecutiva.<br />
c) Emitir opinión sobre la Confiabilidad <strong>de</strong> la información contenida en los<br />
Estados Financieros y registros contables que los sustentan.<br />
d) Realizar exámenes especiales.<br />
e) Evaluar la eficiencia <strong>de</strong> los sistemas <strong>de</strong> Administración y Control<br />
Gubernamental.<br />
f) Realizar seguimiento a las recomendaciones <strong>de</strong> Auditoría.<br />
g) Controlar el cumplimiento <strong>de</strong> las políticas, metas y objetivos <strong>de</strong> la<br />
Institución.<br />
h) Controlar y Fiscalizar las operaciones económico-financieras y<br />
<strong>de</strong>terminar los controles internos relacionados con todas las activida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> la Institución.<br />
i) Evaluar el Sistema <strong>de</strong> Control Interno y elevar sugerencias para un<br />
funcionamiento más efectivo y a<strong>de</strong>cuado.<br />
3.8 Estructura Organizacional <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Auditoría Interna<br />
La unidad <strong>de</strong> Auditoría Interna, está ubicada a nivel <strong>de</strong> asesoramiento <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la<br />
UMSA a partir <strong>de</strong> 1984, año en el que se consi<strong>de</strong>ra en el sexto congreso <strong>de</strong><br />
<strong>universidad</strong>es que el Departamento <strong>de</strong> Auditoría Interna pase a nivel STAFF;<br />
mediante Resolución Rectoral Nº 530 <strong>de</strong>l 11 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 1984 referente al Manual<br />
<strong>de</strong> Organización y Funciones, preparado por el Departamento <strong>de</strong> Auditoría Interna,<br />
el cual busca reunir activida<strong>de</strong>s homogéneas, en procura <strong>de</strong> un mejor rendimiento<br />
<strong>de</strong> este sector.<br />
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